
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1272540117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 6.6.2025 | |
| 1272540106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 12.5.2025 | 20.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 1272540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 12.5.2025 | 20.05.2025 | 15.5.2025 | |
| 1272540075 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 | |
| 1272540074 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 3.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 | |
| 1272540050 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 3.3.2025 | 24.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1272540040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 13.2.2025 | 24.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1272540039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hyg. materiál | 2670,33 vrátane DPH |
OV250000 | 13.2.2025 | 18.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 1272540034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1272540016 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 49,20 vrátane DPH |
OV240025 | 23.1.2025 | 03.02.2025 | 28.1.2025 | |
| 1272540199 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia obsahu nádob | 36,90 vrátane DPH |
OV250036 | 10.9.2025 | 23.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1272540084 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
OV250011 | 10.4.2025 | 22.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1272540058 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia obsahu nádob | 4,92 vrátane DPH |
OV250008 | 14.3.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 1272540129 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. Tuhovská 5, Bratislava |
35828161 | servis | 76,71 vrátane DPH |
zmluva č. 6563954972/2 | 9.6.2025 | 17.06.2025 | 11.6.2025 | |
| 1272540253 | InstalGas s.r.o. Bratská 6, Banská Štiavnica |
52330648 | údržba budovy | 683,71 vrátane DPH |
OV250061 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 1272540068 | InstalGas s.r.o. Bratská 6, Banská Štiavnica |
52330648 | údržba budovy | 788,65 vrátane DPH |
OV250012 | 24.3.2025 | 31.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 1272540266 | Ján Mojžiš - IMO Úvozná 7, Banská Štiavnica |
30462550 | rýchlovarná konvica 10ks | 394,95 vrátane DPH |
OV250069 | 28.11.2025 | 8.12.2025 | 4.12.2025 | |
| 1272540265 | Ján Mojžiš - IMO Úvozná 7, Banská Štiavnica |
30462550 | mikrovlnná rúra 4ks | 385,97 vrátane DPH |
OV250068 | 28.11.2025 | 8.12.2025 | 4.12.2025 | |
| 1272540130 | Jozef Bukňa L. Svobodu 1532/25, Banská Štiavnica |
40041204 | nábytkové dielce | 1620 bez DPH |
OV250021 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 11.6.2025 | |
| 1272540138 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | vykonané práce | 487,08 vrátane DPH |
OV250024 | 23.6.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1272540095 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | vykonané práce - nový pohon | 2990 bez DPH |
OV250009 | 30.4.2025 | 12.05.2025 | 7.5.2025 | |
| 1272540080 | LAVIE spol. s r.o. A. Kmeťa 6, Nová Baňa |
36648990 | zdrav. výkony | 111,52 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 11.4.2025 | 22.04.2025 | 16.4.2025 | |
| 1272540232 | Lukáš Debnár Ilija 203 |
54076820 | oprava dlažby | 836,40 bez DPH |
OV250047 | 16.10.2025 | 27.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 1272540267 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 4.12.2025 | |
| 1272540256 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie plyn | -17087,70 vrátane DPH |
P1463/2024 | 20.11.2025 | 10.12.2025 | 24.11.2025 | |
| 1272540247 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina | -7850,54 vrátane DPH |
5361/2024 | 7.11.2025 | 13.12.2025 | 13.11.2025 | |
| 1272540240 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12555,01 vrátane DPH |
5361/2024 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540220 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina september | -8093,59 vrátane DPH |
5361/2024 | 8.10.2025 | 12.11.2025 | 10.10.2025 | |
| 1272540215 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 3.10.2025 | 15.10.2025 | 7.10.2025 | |
| 1272540213 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12555,01 vrátane DPH |
5361/2024 | 1.10.2025 | 06.10.2025 | 2.10.2025 | |
| 1272540212 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 1.10.2025 | 06.10.2025 | 2.10.2025 | |
| 1272540191 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina august | -7800,92 vrátane DPH |
5361/2024 | 3.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 1272540190 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 3.9.2025 | 16.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 1272540184 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12555,01 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 3.9.2025 | |
| 1272540183 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 3.9.2025 | |
| 1272540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dobropis júl elektrina | -7577,73 vrátane DPH |
5361/2024 | 8.8.2025 | 12.09.2025 | 13.8.2025 | |
| 1272540167 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 5.8.2025 | |
| 1272540160 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 1.8.2025 | 05.08.2025 | 4.8.2025 |