
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1272540122 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina | -8351,07 vrátane DPH |
5361/2024 | 5.6.2025 | 13.07.2025 | 10.6.2025 | |
1272540119 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 4.6.2025 | 09.06.2025 | 6.6.2025 | |
1272540116 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12430,91 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.6.2025 | 09.06.2025 | 3.6.2025 | |
1272540115 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,39 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.6.2025 | 09.06.2025 | 3.6.2025 | |
1272540103 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina - dobropis | -8285,40 vrátane DPH |
5361/2024 | 9.5.2025 | 12.06.2025 | 15.5.2025 | |
1272540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 2.5.2025 | 12.05.2025 | 7.5.2025 | |
1272540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12430,91 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.5.2025 | 12.05.2025 | 7.5.2025 | |
1272540097 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,39 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.5.2025 | 12.05.2025 | 7.5.2025 | |
1272540077 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina | 381,57 vrátane DPH |
5361/2024 | 7.4.2025 | 15.04.2025 | 8.4.2025 | |
1272540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 3.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 | |
1272540072 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,39 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 | |
1272540071 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12430,91 vrátane DPH |
5361/2024 | 2.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 | |
1272540069 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 117,85 vrátane DPH |
5361/2024 | 28.3.2025 | 31.03.2025 | 1.4.2025 | |
1272540057 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 470,62 vrátane DPH |
5361/2024 | 12.3.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
1272540049 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 3881,63 vrátane DPH |
5361/2024 | 5.3.2025 | 18.03.2025 | 11.3.2025 | |
1272540048 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 5.3.2025 | 18.03.2025 | 11.3.2025 | |
1272540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina január 2025 | 1077,52 vrátane DPH |
5361/2024 | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 18.2.2025 | |
1272540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 117,85 vrátane DPH |
5361/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1272540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 3881,63 vrátane DPH |
5361/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1272540030 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
P1463/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1272540023 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 117,85 vrátane DPH |
5361/2024 | 31.1.2025 | 03.02.2025 | 4.2.2025 | |
1272540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 3881,63 vrátane DPH |
zmluva č. 5361/2024 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 8.1.2025 | |
1272540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn | 5586,04 vrátane DPH |
zmluva č. P1463/2024 | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 8.1.2025 | |
1272540080 | LAVIE spol. s r.o. A. Kmeťa 6, Nová Baňa |
36648990 | zdrav. výkony | 111,52 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 11.4.2025 | 22.04.2025 | 16.4.2025 | |
1272540138 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | vykonané práce | 487,08 vrátane DPH |
OV250024 | 23.6.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
1272540095 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, Bratislava |
31359884 | vykonané práce - nový pohon | 2990 bez DPH |
OV250009 | 30.4.2025 | 12.05.2025 | 7.5.2025 | |
1272540130 | Jozef Bukňa L. Svobodu 1532/25, Banská Štiavnica |
40041204 | nábytkové dielce | 1620 bez DPH |
OV250021 | 11.6.2025 | 17.06.2025 | 11.6.2025 | |
1272540068 | InstalGas s.r.o. Bratská 6, Banská Štiavnica |
52330648 | údržba budovy | 788,65 vrátane DPH |
OV250012 | 24.3.2025 | 31.03.2025 | 26.3.2025 | |
1272540129 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. Tuhovská 5, Bratislava |
35828161 | servis | 76,71 vrátane DPH |
zmluva č. 6563954972/2 | 9.6.2025 | 17.06.2025 | 11.6.2025 | |
1272540084 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov | 83,03 vrátane DPH |
OV250011 | 10.4.2025 | 22.04.2025 | 16.4.2025 | |
1272540058 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | skartácia obsahu nádob | 4,92 vrátane DPH |
OV250008 | 14.3.2025 | 24.03.2025 | 20.3.2025 | |
1272540166 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 5.8.2025 | |
1272540165 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 4.8.2025 | 06.08.2025 | 5.8.2025 | |
1272540147 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.7.2025 | 15.07.2025 | 8.7.2025 | |
1272540146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 3.7.2025 | 15.07.2025 | 8.7.2025 | |
1272540118 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 6.6.2025 | |
1272540117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 6.6.2025 | |
1272540106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 12.5.2025 | 20.05.2025 | 15.5.2025 | |
1272540105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 12.5.2025 | 20.05.2025 | 15.5.2025 | |
1272540075 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.4.2025 | 15.04.2025 | 7.4.2025 |