
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1272540272 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | ÚMV | 884,28 vrátane DPH |
OV250067 | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 4.12.2025 | |
| 1272540271 | Vision IT Solution, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | posúdenie tech. stavu VT k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
OV250065 | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 4.12.2025 | |
| 1272540269 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom vstupných rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 4.12.2025 | |
| 1272540267 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 1.12.2025 | 8.12.2025 | 4.12.2025 | |
| 1272540266 | Ján Mojžiš - IMO Úvozná 7, Banská Štiavnica |
30462550 | rýchlovarná konvica 10ks | 394,95 vrátane DPH |
OV250069 | 28.11.2025 | 8.12.2025 | 4.12.2025 | |
| 1272540265 | Ján Mojžiš - IMO Úvozná 7, Banská Štiavnica |
30462550 | mikrovlnná rúra 4ks | 385,97 vrátane DPH |
OV250068 | 28.11.2025 | 8.12.2025 | 4.12.2025 | |
| 1272540264 | Tomáš Šima - K.T.L. stav Bratská 6, Banská Štiavnica |
41627733 | výmena obeh. čerpadla na ohrev vody UP BS | 302 bez DPH |
OV250070 | 27.11.2025 | 01.12.2025 | 28.11.2025 | |
| 1272540263 | Mesto Nová Baňa Nám. slobody 1, Nová Baňa |
00320897 | spotreby vody | 128,99 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla 122/127/2020 | 26.11.2025 | 01.12.2025 | 28.11.2025 | |
| 1272540262 | Tomáš Šima - K.T.L. stav Bratská 6, Banská Štiavnica |
41627733 | výmena obehového čerpadla | 300,00 bez DPH |
OV250066 | 25.11.2025 | 01.12.2025 | 28.11.2025 | |
| 1272540261 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | ÚMV | 800,71 vrátane DPH |
OV250057 | 24.11.2025 | 01.12.2025 | 27.11.2025 | |
| 1272540260 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | ÚMV | 1008,43 vrátane DPH |
OV250058 | 24.11.2025 | 01.12.2025 | 27.11.2025 | |
| 1272540259 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | ÚMV | 1189,94 vrátane DPH |
OV250062 | 24.11.2025 | 01.12.2025 | 27.11.2025 | |
| 1272540258 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | ÚMV | 928,16 bez DPH |
OV250063 | 24.11.2025 | 01.12.2025 | 27.11.2025 | |
| 1272540257 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | ÚMV | 73,80 vrátane DPH |
OV250059 | 24.11.2025 | 01.12.2025 | 27.11.2025 | |
| 1272540256 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie plyn | -17087,70 vrátane DPH |
P1463/2024 | 20.11.2025 | 10.12.2025 | 24.11.2025 | |
| 1272540255 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hyg. materiál | 2769,96 vrátane DPH |
OV250056 | 20.11.2025 | 26. | 24.11.2025 | |
| 1272540254 | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. Partizánska 1043/84, Žarnovica |
44299311 | odvoz odpadu | 49,20 vrátane DPH |
OV250060 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 1272540253 | InstalGas s.r.o. Bratská 6, Banská Štiavnica |
52330648 | údržba budovy | 683,71 vrátane DPH |
OV250061 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 12725470252 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM + ÚMV | 300,78 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 1272540251 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver + priečinok | 1495,80 vrátane DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 1272540250 | Mestský podnik služieb Kremnica Jurka Langsfelda 698/13, 967 01 Kremnica |
00634336 | kontrola kotlov | 57,40 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 24.11.2025 | |
| 1272505863 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program Operátor výroby, v termíne od 26.9.2025 do 24.10.2025 | 19380 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | 25/27/54O/54 | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 18.11.2025 |
| 1272540249 | Mestský podnik služieb Kremnica Jurka Langsfelda 698/13, 967 01 Kremnica |
00634336 | vykonané práce | 243,90 vrátane DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 | 10.11.2025 | 18.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 1272540248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,52 bez DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 10.11.2025 | 18.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 1272540247 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektrina | -7850,54 vrátane DPH |
5361/2024 | 7.11.2025 | 13.12.2025 | 13.11.2025 | |
| 1272540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefony | 72,89 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 6.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540245 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | UMV | 985,13 vrátane DPH |
OV250055 | 6.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540244 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM + ÚMV | 972,25 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 5.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540243 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | prenájom rohoží | 50,43 vrátane DPH |
OV240025 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540242 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie | 3720,29 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540241 | PRAKTIKLEK s.r.o. Energetikov 1, Banská Štiavnica |
36836184 | zdrav. výkony | 69,70 bez DPH |
zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia podľa §11 zákona 447/2008 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540240 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 12555,01 vrátane DPH |
5361/2024 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina | 118,90 vrátane DPH |
5361/2024 | 3.11.2025 | 10.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1272540238 | Mestský bytový podnik Kremnica Jurka Langsfelda 698/13, Kremnica |
00634336 | čistenie komínov KC | 16,00 bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.4.2004 | 27.10.2025 | 03.11.2025 | 29.10.2025 | |
| 1272540237 | Marián Benčaj - PYROMA Partizánska 2949/5E, Banská Štiavnica |
46663398 | has. prístroje | 188,00 vrátane DPH |
OV250052 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 27.10.2025 | |
| 1272540235 | Marián Benčaj - PYROMA Partizánska 2949/5E, Banská Štiavnica |
46663398 | skúška has. prístroja | 192,50 vrátane DPH |
OV250052 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 27.10.2025 | |
| 1272540236 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné ZC | 1402,21 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 22.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 | |
| 1272540234 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 281,88 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 1272540233 | PK-EMAN s.r.o. Svätý Anton 494 |
54585104 | hydroizolácia plochej strechy | 300 bez DPH |
OV250053 | 16.10.2025 | 27.10.2025 | 22.10.2025 |