Faktúry 2024 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,92 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  89,40 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.05.2024  15.05.2024  13.5.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  89,40 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.polatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,92 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,92 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.04.2024  11.04.-2024  12.4.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  89,40 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2024  14.03.2024  13.3.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    06.03.2024  08.03.2024  13.3.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  89,40 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.02.2024  16.02.2024  19.2.2024 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  113,30 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    16.01.2024  17.01.2024  16.1.2024 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    16.01.2024  17.01.2024  16.1.2024 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,92 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    16.01.2024  17.01.2024  16.1.2024 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    05.01.2024  08.01.2024  5.1.2024 
62450179   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  274,32 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021    23.04.2024  24.04.2024  24.4.2024 
62450164   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  418,90 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021    03.04.2024  04.04.2024  3.4.2024 
62450166   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  278,60 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021    03.04.2024  04.04.2024  3.4.2024 
62450039   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  36,23 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021    22.02.2024  26.02.2024  22.2.2024 
62450045   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  512,92 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021    22.02.2024  26.02.2024  22.2.2024 
62351288   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  453,72 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021    05.01.2024  08.01.2024  5.1.2024 
2500883598   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  512,77 eur 
vrátane DPH
zml.70-00093114PO2015    05.01.2024  08.01.2024  5.1.2024 
2290091433   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  2 819,58 eur 
vrátane DPH
zml.5100623604    19.01.2024  22.01.2024  22.1.2024 
2290182240   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  483,85 eur 
vrátane DPH
zml.5100623604    19.01.2024  22.01.2024  22.1.2024 
2290025425   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  4 126,12 eur 
vrátane DPH
zml.5100623604    19.01.2024  22.01.2024  22.1.2024 
2024166   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 574,80 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    16.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
2024099   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 574,80 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    25.03.2024  26.03.2024  25.3.2024 
2024038   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 574,80 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    27.02.2024  29.02.2024  27.2.2024 
2023616   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2 574,80 eur 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    05.01.2024  08.01.2024  5.1.2024 
4921904003   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  383,48 eur 
vrátane DPH
zml.19667/2022-M-ODP    23.04.2024  24.04.2024  24.4.2024 
4921906003   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  858,31eur 
vrátane DPH
zml.19667/2022-M-ODP    23.04.2024  24.04.2024  24.4.2024 
4921902003   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  1 043,78 eur 
vrátane DPH
zml.19667/2022-M-ODP    23.04.2024  24.04.2024  24.4.2024 
4921903003   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  3 826,62 eur 
vrátane DPH
zml.19667/2022-M-ODP    23.04.2024  24.04.2024  24.4.2024 
4921906001   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  el.energia  1 627,42 eur 
vrátane DPH
zml.19667/2022-M-ODP    22.02.2024  26.02.2024  22.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť