Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,92 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 89,40 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 13.5.2024 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 89,40 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.polatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,92 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,92 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 10.04.2024 | 11.04.-2024 | 12.4.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 89,40 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.3.2024 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.3.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.3.2024 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 13.3.2024 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 89,40 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 15.02.2024 | 16.02.2024 | 19.2.2024 | |
1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 113,30 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 16.1.2024 | |
1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,50 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 16.1.2024 | |
1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 95,92 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 16.1.2024 | |
1207216918 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 45,90 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 5.1.2024 | |
62450179 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 274,32 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 24.4.2024 | |
62450164 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 418,90 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.4.2024 | |
62450166 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 278,60 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 3.4.2024 | |
62450039 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 36,23 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 | |
62450045 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 512,92 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 | |
62351288 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 453,72 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 5.1.2024 | |
2500883598 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 512,77 eur vrátane DPH |
zml.70-00093114PO2015 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 5.1.2024 | |
2290091433 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 2 819,58 eur vrátane DPH |
zml.5100623604 | 19.01.2024 | 22.01.2024 | 22.1.2024 | |
2290182240 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 483,85 eur vrátane DPH |
zml.5100623604 | 19.01.2024 | 22.01.2024 | 22.1.2024 | |
2290025425 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 4 126,12 eur vrátane DPH |
zml.5100623604 | 19.01.2024 | 22.01.2024 | 22.1.2024 | |
2024166 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
2024099 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 25.3.2024 | |
2024038 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | 27.2.2024 | |
2023616 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 574,80 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 5.1.2024 | |
4921904003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 383,48 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 24.4.2024 | |
4921906003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 858,31eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 24.4.2024 | |
4921902003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 1 043,78 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 24.4.2024 | |
4921903003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 3 826,62 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 23.04.2024 | 24.04.2024 | 24.4.2024 | |
4921906001 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia | 1 627,42 eur vrátane DPH |
zml.19667/2022-M-ODP | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 22.2.2024 |