Faktúry 2025 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
122024   EVIKA, s.r.o.
Sadová 1098/68, 093 01 Vranovn/T.
36788601  zdravotný výkon  6,97 eur 
vrátane DPH
zákon NR SR 447/2008    17.01.2025  20.01.2025  17.1.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    08.01.2025  09.01.2025  8.1.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  113,30 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
12020   JUDr. Ferenc Radovan
Slovenská 13, 080 01 Prešov
35512636  trovy exekúcie  73,80 eur 
vrátane DPH
upovedomenie o zastavení exekúcie    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-správa  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
1052519473   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  350,99 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1052511457   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  303,35 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    14.03.2025  17.03.2025  14.3.2025 
1052504046   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  864,01 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    18.2.2025  19.02.2025  18.2.2025 
1012530569   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  47,91 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
1012530568   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 962,07 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
1012525154   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  47,56 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
1012525153   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 927,57 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
1012520102   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 927,57 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
1012515125   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  47,56 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024  obj.OV250001  13.01.2025  15.01.2025  13.1.2025 
1012515124   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 927,57 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    13.01.2025  15.01.2025  13.1.2025 
10112520103   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  47,56 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
100722025   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ukončenie prevádzky FS  25,07 eur 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  obj.OV250005  14.02.2025  17.02.2025  14.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť