Faktúry 2025 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,54 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
1207216965   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky  1,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  58,10 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    09.10.2025  10.10.2025  9.10.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a,s,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúta  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    09.09.2025  10.09.2025  9.9.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    07.08.2025  08.08.2025  7.8.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    04.07.2025  07.07.2025  7.7.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a,s,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    05.06.2025  10.06.2025  6.6.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  47,05 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1207216918   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  45,90 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    08.01.2025  09.01.2025  8.1.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  99,51 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.10.2025  14.10.2025  13.10.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a,s,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúta  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    09.09.2025  10.09.2025  9.9.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    12.08.2025  14.08.2025  12.8.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a,s,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    10.06.2025  12.06.2025  10.6.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  91,64 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1207216915   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  komun.infraštruktúra  113,30 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
12020   JUDr. Ferenc Radovan
Slovenská 13, 080 01 Prešov
35512636  trovy exekúcie  73,80 eur 
vrátane DPH
upovedomenie o zastavení exekúcie    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  59,71 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    09.10.2025  10.10.2025  9.10.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a,s,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    09.09.2025  10.09.2025  9.9.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    01.09.2025  02.09.2025  1.9.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    01.09.2025  02.09.2025  1.9.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    01.09.2025  02.09.2025  1.9.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    01.09.2025  02.09.2025  1.9.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-správa  97,88 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    13.03.2025  14.03.2025  14.3.2025 
1149662804   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  sms-brána  95,50 eur 
vrátane DPH
zml.9900173907    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
1072202355   Segľa Róbert, Mgr.
Baštová 44, 080 01 Prešov
37794680  trovy exekúcie  73,80 eur 
vrátane DPH
upovedomenie o zastavení exekúcie    09.06.2025  10.06.2025  9.6.2025 
10712024   JUDr. Brožina Michal
Stropkovská 633/3, 089 01 Svidník
36164020  trpvy exekúcie  123,00 eur 
vrátane DPH
upovedomenie o zastavení exekúcie    23.07.2025  24.07.2025  23.7.2025 
1052568312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  405,78 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    13.10.2025  14.10.2025  13.10.2025 
1052561120   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  144,63 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    12.09.2025  16.09.2025  12.9.2025 
1052552322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  281,16 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    13.08.2025  14.08.2025  13.8.2025 
1052544192   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.enrgia  200,88 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    10.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1052534782   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  234,22 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    16.06.2025  18.06.2025  16.6.2025 
1052526951   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  253,26 
vrátane DPH
zml.5361/2024    09.05.2025  16.05.2025  14.5.2025 
1052519473   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  350,99 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1052511457   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  303,35 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    14.03.2025  17.03.2025  14.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť