
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001828546 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Výplata dávok | 8 074,00 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550593 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 495,03 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550606 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 73,80 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550616 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 677,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550620 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 61,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550622 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 73,80 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550625 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 61,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550631 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 425,58 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550648 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 858,67 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550663 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 447,72 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 62550674 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 594,39 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 2025127 | PEDHO, s.r.o. Ľ.Štúra 1564/44, 085 01 Bardejov |
54028507 | zdravotný výkon | 13,94 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250093 | MUDr. Petrušová Mária Pod Šibeňou horou 68, 085 01 Bardejov |
36494011 | zdravotný výkon | 111,52 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 2025123 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 12/2025 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1012573682 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 48,24 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1012573681 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1149662804 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | sms-brána | 98,46 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 104,25 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatrky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 4592422465 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 095,36 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20255759 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 03.12.2025 | 04.12.2025 | 3.12.2025 | |
| 1782025 | Slovenský červený kríž Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník |
00416266 | kurz prvej pomoci | 70,00 eur vrátane DPH |
obj.OV250057 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 62550493 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 876,88 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 62550500 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 184,50 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 4592414270 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 508,56 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 772025132 | ALIAN, s.r.o. sv.Jakuba 20, 085 01 Bardejov |
36490008 | zdravotný výkon | 20,91 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 9001824289 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 10/2025 | 812,95 eur vrátane DPH |
poštový úver | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 2744069 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 345012721 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinová 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | poistenie osôb | 66,39 eur vrátane DPH |
poistka 345012721 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 9001821756 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | výplata dávok | 8 040,00 eur vrátane DPH |
peňažné poukazy | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 252510064 | MEDIVO, s.r.o. Radničné námestie 43, 085 01 Bardejov |
44910380 | zdravotný výkon | 118,49 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 1052578644 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 632,95 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 10125688535 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 48,24 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 1012568534 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 20251106 | H.K.K. mont, s.r.o. Bardejovská 2313/50, 089 01 Svidník |
36723185 | výmena stropných kaziet | 107,25 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | obj.OV250036 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 1207216915 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | komun.infraštruktúra | 104,25 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 9001821977 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4,64 eur vrátane DPH |
poštový úver | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 20250721 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 5 982,17 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 202510054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Teplo 10/2025 | 2 291,33 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 |