
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.1207216965 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 2026050 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 5/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 20260041 | Karas Ján, PhDr. Masaryková 11, 080 01 Prešov |
54266190 | kurz krízovej intervencie | 1 860,00 eur vrátane DPH |
pozvánka | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 62650268 | FINAL CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 1 063,75 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 4592508084 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 315,31 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.1207216965 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 2026038 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 4/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 4592490499 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 222,78 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 07.04.2026 | 08.04.2026 | 7.4.2026 | |
| 2501554601 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 541,71 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 16.3.2026 | |
| 1207216965 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur bez DPH |
zml.9900173907 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 2026026 | Giratherm, s.r.o. Dukelská n75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 3/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 4592473176 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
313228832 | Pohonné hmoty | 1 125,22 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 04.03.2026 | 05.03.2026 | 4.3.2026 | |
| 4921903014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia-nedoplatok | 1 704,13 eur vrátane DPH |
zml.134/OVS/2025 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 9.2.2026 | |
| 4592456183 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 1 248,88 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 9.2.2026 | |
| 2026016 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 2/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 9.2.2026 | |
| 1207216965 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel.poplatky | 1,54 eur vrátane DPH |
zml.9900173907 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 | |
| 2026005 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75, 087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 1/2026 | 1 297,65 eur vrátane DPH |
zml.10/2009 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 2501513123 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1 515,56 eur vrátane DPH |
zml.10-00093107PO2015 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | 2.1.2026 | |
| 202604053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 5/2026 | 2 246,83 eur vrátane DPH |
zml.160/2009 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 202603053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 3/2026 | 2 768,62 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 2026159 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 2026094 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 6.3.2026 | |
| 2026037 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 2025840 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie | 2 639,17 eur vrátane DPH |
zml.457/OVS/2022 | 07.01.2026 | 09.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 202602053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Teplo 2/2026 | 3 585,18 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 202512054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 12/2025 | 3 359,70 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 20.1.2026 | |
| 9001862900 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4,32 eur vrátane DPH |
poštový úver | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 260814 | Strabag Property and Facility services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 4 397,82 eur vrátane DPH |
zml.114213/2025 | 22.04.2026 | 27.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 9001856397 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4,32 eur vrátane DPH |
poštový úver | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 260506 | Strabag property and facility services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytovanie služieb | 4 397,82 eur vrátane DPH |
zml.11556/2025-M-OdPS,114213/2025 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 9001849541 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4,32 eur vrátane DPH |
poštový úver | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 11.3.2026 | |
| 202601054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 1/2026 | 4 892,83 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 9001842733 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4,80 eur vrátane DPH |
poštový úver | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 9001835342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4,32 eur vrátane DPH |
poštový úver | 13.01.206 | 15.01.2026 | 13.1.2026 | |
| 20260543 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 5 912,95 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 20260334 | ZDRAV-BARD, s.r.o. Nám.L.Berku 1849, 085 01 Bardejov |
36455512 | zdravotný výkon | 6,97 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11.5.2026 | |
| 20260395 | BARDTERM, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 6 355,34 eur vrátane DPH |
zml.10/2006 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | 15.4.2026 | |
| 202510114 | ZDRAV-BARD, s.r.o. Nám.L.Berku 1849, 085 01 Bardejov |
36455512 | zdravotný výkon | 6,97 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 20260106 | ZDRAV-BARD, s.r.o. Nám.L.Berku 1849, 085 01 Bardejov |
36455512 | zdravotný výkon | 6,97 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 |