
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282540085 | MG autoservis- Milan Giertl Krátka 2257/83, 977 01 Brezno |
37203258 | Servis SMV BL 299-KU | 1085,51 vrátane DPH |
20/2025 z 28.03.2025 | 24.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1282540080 | Mestský hotel Ďumbier Nám. M.R. Štefánika 31, 977 01 Brezno |
55400931 | Občerstvenie - raňajky so zamestnávateľom | 49,50 vrátane DPH |
11/2025 z 17.2.2025 | 20.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1282540079 | Ľubomír Hagara - ELTRO Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar nad Hronom |
32224311 | Kanvica | 26,90 vrátane DPH |
16/2025 z 20.03.2025 | 20.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 128540077 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Vývoz separovaného plastového odpadu 02/25 | 18,45 vrátane DPH |
3/2025 z 21.1.2025 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1282540074 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Výrub stromov | 0,09 vrátane DPH |
08/2025 z 3.2.2025 | 14.03.2025 | 21.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 128540071 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina |
50517121 | Hasiaci prístroj | 897,90 vrátane DPH |
12/2025 z 18.2.2025 | 10.3.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1282540056 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Vývoz nádob - plasty 1/25 | 18,45 vrátane DPH |
3/2025 z 21.1.2025 | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1282540050 | ELTRO - Ľubomír Hagara Hurbanova 1/52, 96501 Žiar nad Hronom |
32224311 | Rýchlovarná kanvica 3x | 54,70 vrátane DPH |
10/2025 z 13.2.2025 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1282540049 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Diaľničná známka | 90,00 vrátane DPH |
7250003323 | 13.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1282540042 | LAURIS s.r.o. Trieda Dukelských hrdinov 455/38, 976 46 Valaská |
46616845 | Rohož - schody, vestibul | 55,00 vrátane DPH |
6/2025 z 28.01.2025 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1282540032 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 3xročná dialničná známka | 270,00 vrátane DPH |
7250002200 | 29.01.2025 | 27.01.2025 | 3.3.2025 | |
| 1282540024 | AP Termoprojekt Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
37704338 | PD rekonštrukcia kotolne- posúdenie projektu na technickej inšpekcii | 250,00 vrátane DPH |
83/2024 z 12.11.2024 | 15.01.2025 | 27.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1282540011 | Technické služby Brezno 128 Rázusova 940/16, 977 01 Brezno |
00183067 | Vyťahovanie nádob - komunálny odpad r. 2024 | 124,80 vrátane DPH |
2/2024 zo 10.01.2024 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1282540078 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 01.03.-15.03.2025 | 151,27 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1282540311 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 01.-15.11.2025 | 214,29 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 21.07.2004 | 19.11.2025 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 122540292 | SLOVNSFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 16.-31.10.2025 | 757,21 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 21.07.2004 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1282540235 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 01.09.-15.09.2025 | 189,01 bez DPH |
002863/73120/2004 z 21.07.2004 | 17.09.2025 | 26.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1282540217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 01.08.-15.08.2025 | 235,12 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 21.07.2004 | 19.08.2025 | 28.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1282540035 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.31.01.2025 | 461,38 bez DPH |
002863/73120/2004 z 21.07.2004 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1282540027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 01.-15.01.2025 | 35,37 vrátane DPH |
002863/73120/2004 z 21.07.2004 | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1282540013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM 16.-31.12.2024 | 328,15 bez DPH |
002863/73120/2004 z 21.07.2004 | 04.01.2025 | 17.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1282540306 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV BT-415AB | 251,84 vrátane DPH |
134/OVS/2025 z 11.9.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1282540305 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BR-291KV | 36,90 vrátane DPH |
134/OVS/2025 z 11.9.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1282540304 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL-033KV | 673,15 vrátane DPH |
134/OVS/2025 z 11.9.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1282540299 | FINAL - C D Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL 278KU | 1509,76 vrátane DPH |
134/OVS/2025 z 11.9.2025 | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1282540298 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL-278KU | 1252,44 vrátane DPH |
134/OVS/2025 z 11.9.2025 | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1282540242 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA,BN 10/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 1282540197 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia RA 08/2025 | 850,36 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 8.8.2025 | |
| 1282540196 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RS,BN 08/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 8.8.2025 | |
| 1282540092 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RA, BN 4/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1282540231 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia RA - vyúčtovanie 08/2025 | 410,56 vrátane DPH |
322 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1282540341 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia RA-vyúčtovanie 11/2025 | 498,77 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 10.12.2025 | 19.12.2025 | 4.1.2026 | |
| 1282540323 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia BN 12/25 | 45,73 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.12.2025 | 09.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1282540322 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia RA 12/2025 | 850,36 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.12.2025 | 09.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1282540300 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia RA - vyúčtovanie 10/2025 | 549,83 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 12.11.2025 | 19.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1282540290 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | El. energia BN 11/2025 | 45,73 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1282540289 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia RA - 11/2025 | 850,36 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1282540252 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbanílková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia RA - vyúčtovanie 09/2025 | 473,34 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 1282540244 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia BN - 10/2025 | 45,73 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 3.10.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 1282540243 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany |
03574356 | Elektrická energia RA 10/2025 | 850,36 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 3.10.2025 | 10.10.2025 | 21.10.2025 |