Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282540085   MG autoservis- Milan Giertl
Krátka 2257/83, 977 01 Brezno
37203258  Servis SMV BL 299-KU  1085,51 
vrátane DPH
  20/2025 z 28.03.2025  24.03.2025  27.03.2025  2.4.2025 
1282540080   Mestský hotel Ďumbier
Nám. M.R. Štefánika 31, 977 01 Brezno
55400931  Občerstvenie - raňajky so zamestnávateľom  49,50 
vrátane DPH
  11/2025 z 17.2.2025  20.03.2025  27.03.2025  2.4.2025 
1282540079   Ľubomír Hagara - ELTRO
Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar nad Hronom
32224311  Kanvica  26,90 
vrátane DPH
  16/2025 z 20.03.2025  20.03.2025  27.03.2025  2.4.2025 
128540077   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz separovaného plastového odpadu 02/25  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  19.03.2025  21.03.2025  2.4.2025 
1282540074   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Výrub stromov  0,09 
vrátane DPH
  08/2025 z 3.2.2025  14.03.2025  21.03.2025  2.4.2025 
128540071   GRAM SLOVAKIA spol. s r.o.
Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina
50517121  Hasiaci prístroj   897,90 
vrátane DPH
  12/2025 z 18.2.2025  10.3.2025  14.03.2025  2.4.2025 
1282540056   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 1/25  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  20.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
1282540050   ELTRO - Ľubomír Hagara
Hurbanova 1/52, 96501 Žiar nad Hronom
32224311  Rýchlovarná kanvica 3x  54,70 
vrátane DPH
  10/2025 z 13.2.2025  13.02.2025  21.02.2025  3.3.2025 
1282540049   Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  Diaľničná známka  90,00 
vrátane DPH
  7250003323  13.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1282540042   LAURIS s.r.o.
Trieda Dukelských hrdinov 455/38, 976 46 Valaská
46616845  Rohož - schody, vestibul  55,00 
vrátane DPH
  6/2025 z 28.01.2025  06.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1282540032   Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  3xročná dialničná známka  270,00 
vrátane DPH
  7250002200  29.01.2025  27.01.2025  3.3.2025 
1282540024   AP Termoprojekt
Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves
37704338  PD rekonštrukcia kotolne- posúdenie projektu na technickej inšpekcii  250,00 
vrátane DPH
  83/2024 z 12.11.2024  15.01.2025  27.01.2025  5.2.2025 
1282540011   Technické služby Brezno 128
Rázusova 940/16, 977 01 Brezno
00183067  Vyťahovanie nádob - komunálny odpad r. 2024  124,80 
vrátane DPH
  2/2024 zo 10.01.2024  02.01.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1282540078   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 01.03.-15.03.2025  151,27 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 01.07.2004     19.03.2025  21.03.2025  2.4.2025 
1282540311   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 01.-15.11.2025  214,29 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     19.11.2025  27.11.2025  27.11.2025 
122540292   SLOVNSFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-31.10.2025  757,21 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     05.11.2025  07.11.2025  27.11.2025 
1282540235   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 01.09.-15.09.2025  189,01 
bez DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     17.09.2025  26.09.2025  13.10.2025 
1282540217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 01.08.-15.08.2025  235,12 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     19.08.2025  28.08.2025  3.9.2025 
1282540035   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.31.01.2025  461,38 
bez DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540027   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 01.-15.01.2025  35,37 
vrátane DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     23.01.2025  27.01.2025  5.2.2025 
1282540013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM 16.-31.12.2024  328,15 
bez DPH
002863/73120/2004 z 21.07.2004     04.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282540306   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV BT-415AB  251,84 
vrátane DPH
134/OVS/2025 z 11.9.2025    17.11.2025  27.11.2025  27.11.2025 
1282540305   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV BR-291KV  36,90 
vrátane DPH
134/OVS/2025 z 11.9.2025    17.11.2025  27.11.2025  27.11.2025 
1282540304   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV BL-033KV  673,15 
vrátane DPH
134/OVS/2025 z 11.9.2025    17.11.2025  27.11.2025  27.11.2025 
1282540299   FINAL - C D Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV BL 278KU  1509,76 
vrátane DPH
134/OVS/2025 z 11.9.2025    10.11.2025  19.11.2025  27.11.2025 
1282540298   FINAL -CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV BL-278KU  1252,44 
vrátane DPH
134/OVS/2025 z 11.9.2025    10.11.2025  19.11.2025  27.11.2025 
1282540242   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA,BN 10/2025  2293,04 
vrátane DPH
202/OVS/2024    03.10.2025  10.10.2025  21.10.2025 
1282540197   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia RA 08/2025  850,36 
vrátane DPH
202/OVS/2024    04.08.2025  08.08.2025  8.8.2025 
1282540196   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RS,BN 08/2025  2293,04 
vrátane DPH
202/OVS/2024    04.08.2025  08.08.2025  8.8.2025 
1282540092   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA, BN 4/2025  2293,04 
vrátane DPH
202/OVS/2024     03.04.2025  07.04.2025  29.4.2025 
1282540231   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - vyúčtovanie 08/2025  410,56 
vrátane DPH
322    08.09.2025  12.09.2025  17.9.2025 
1282540341   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia RA-vyúčtovanie 11/2025  498,77 
vrátane DPH
322/OVS/2024    10.12.2025  19.12.2025  4.1.2026 
1282540323   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN 12/25  45,73 
vrátane DPH
322/OVS/2024    03.12.2025  09.12.2025  2.1.2026 
1282540322   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA 12/2025  850,36 
vrátane DPH
322/OVS/2024    03.12.2025  09.12.2025  2.1.2026 
1282540300   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia RA - vyúčtovanie 10/2025  549,83 
vrátane DPH
322/OVS/2024    12.11.2025  19.11.2025  27.11.2025 
1282540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia BN 11/2025  45,73 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.11.2025  07.11.2025  27.11.2025 
1282540289   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - 11/2025  850,36 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.11.2025  07.11.2025  27.11.2025 
1282540252   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbanílková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - vyúčtovanie 09/2025  473,34 
vrátane DPH
322/OVS/2024    13.10.2025  20.10.2025  21.10.2025 
1282540244   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN - 10/2025  45,73 
vrátane DPH
322/OVS/2024    3.10.2025  10.10.2025  21.10.2025 
1282540243   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
03574356  Elektrická energia RA 10/2025  850,36 
vrátane DPH
322/OVS/2024    3.10.2025  10.10.2025  21.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print