Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282540238   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 09/2025  1128,25 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     01.10.2025  03.10.2025  13.10.2025 
1282540221   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 08/2025  1074,53 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     01.09.2025  05.09.2025  17.9.2025 
1282540189   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpčenostná služba 07/2025  1235,71 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     01.08.2025  08.08.2025  8.8.2025 
1282540167   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 06/25  1128,25 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     03.07.2025  09.07.2025  7.8.2025 
1282540142   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 05/2025  1074,53 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     03.06.2025  06.06.2025  9.6.2025 
1282540116   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 04/2025  1128,25 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     05.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1282540086   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 03/2025  1128,25 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     01.04.2025  07.04.2025  29.4.2025 
1282540059   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 2/25  1128,25 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     03.03.2025  10.03.2025  28.3.2025 
1282540033   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 01/25  1128,25 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     03.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540001   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 12/2024  995,90 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     02.01.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1282540042   LAURIS s.r.o.
Trieda Dukelských hrdinov 455/38, 976 46 Valaská
46616845  Rohož - schody, vestibul  55,00 
vrátane DPH
  6/2025 z 28.01.2025  06.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1282540339   LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Švermova 1027/7, 977 01 Brezno
36027537  Oprava sociálnych zariadení RA   14524,75 
vrátane DPH
  9.10.2025  09.12.2025  19.12.2025  4.1.2026 
1282540133   Ľubomír Hagara - ELTRO
Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar nad Hronom
32224311  Chladnička  199,90 
vrátane DPH
  27/2025 z 19.05.2025  21.05.2025  27.05.2025  9.6.2025 
1282540079   Ľubomír Hagara - ELTRO
Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar nad Hronom
32224311  Kanvica  26,90 
vrátane DPH
  16/2025 z 20.03.2025  20.03.2025  27.03.2025  2.4.2025 
1282540348   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 11/2025  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  18.12.2025  19.12.2025  4.1.2026 
1282540310   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 10/2025  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  24.11.2025  27.11.2025  27.11.2025 
1282540255   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 09/2025  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  20.10.2025  30.10.2025  30.10.2025 
1282540216   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 07/2025  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  19.08.2025  28.08.2025  3.9.2025 
1282540182   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob-plasty 6/2025  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  21.07.2025  28.07.2025  8.8.2025 
1282540164   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 05/2025  18,45 
vrátane DPH
  03/2025 z 21.1.2025  20.06.2025  27.06.2025  8.7.2025 
1282540134   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádoby - plasty 04/2025  18,45 
vrátane DPH
  03/2025 z 21.1.2025  21.05.2025  29.05.2025  9.6.2025 
128540105   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 03/2025  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  14.04.2025  24.04.2025  7.5.2025 
128540077   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz separovaného plastového odpadu 02/25  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  19.03.2025  21.03.2025  2.4.2025 
1282540056   Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
31614531  Vývoz nádob - plasty 1/25  18,45 
vrátane DPH
  3/2025 z 21.1.2025  20.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
1282540341   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia RA-vyúčtovanie 11/2025  498,77 
vrátane DPH
322/OVS/2024    10.12.2025  19.12.2025  4.1.2026 
1282540323   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN 12/25  45,73 
vrátane DPH
322/OVS/2024    03.12.2025  09.12.2025  2.1.2026 
1282540322   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA 12/2025  850,36 
vrátane DPH
322/OVS/2024    03.12.2025  09.12.2025  2.1.2026 
1282540312   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu 6-10/2025  -5566,92 
bez DPH
  312/OVS/2019  20.11.2025    27.11.2025 
1282540300   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el. energia RA - vyúčtovanie 10/2025  549,83 
vrátane DPH
322/OVS/2024    12.11.2025  19.11.2025  27.11.2025 
1282540290   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  El. energia BN 11/2025  45,73 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.11.2025  07.11.2025  27.11.2025 
1282540289   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - 11/2025  850,36 
vrátane DPH
322/OVS/2024    05.11.2025  07.11.2025  27.11.2025 
1282540252   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbanílková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - vyúčtovanie 09/2025  473,34 
vrátane DPH
322/OVS/2024    13.10.2025  20.10.2025  21.10.2025 
1282540244   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN - 10/2025  45,73 
vrátane DPH
322/OVS/2024    3.10.2025  10.10.2025  21.10.2025 
1282540243   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
03574356  Elektrická energia RA 10/2025  850,36 
vrátane DPH
322/OVS/2024    3.10.2025  10.10.2025  21.10.2025 
1282540242   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbaníková 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA,BN 10/2025  2293,04 
vrátane DPH
202/OVS/2024    03.10.2025  10.10.2025  21.10.2025 
1282540231   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - vyúčtovanie 08/2025  410,56 
vrátane DPH
322    08.09.2025  12.09.2025  17.9.2025 
1282540226   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN 09/2025  45,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     03.09.2025  05.09.2025  17.9.2025 
1282540225   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - 09/2025  850,36 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     03.09.2025  05.09.2025  17.9.2025 
1282540224   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RA,BN 09/2025  2293,04 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024     03.09.2025  05.09.2025  17.9.2025 
1282540210   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA - vyúčtovanie 07/2025  497,18 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.08.2025  18.08.2025  21.8.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print