
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282540124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU 4/25 | 4,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 8.6.2025 | |
1282540097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU 03/2025 | 5,76 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 29.4.2025 | |
1282540072 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU 02/2025 | 4,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 2.4.2025 | |
1282540043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU 01/25 | 5,60 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
1282540016 | Slovenksá pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU 12/2024 | 5,76 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 09.01.2025 | 17.01.2025 | 5.2.2025 | |
1282540117 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu, RA,BN 5/2025 | 2293,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
1282540012 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu RE,BN 1/25 | 2293,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
1282540119 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia RA 05/2025 | 843,36 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
1282540118 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia BN 05/2025 | 45,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
1282540026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie RA 12/24 | 2500,56 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022 | 18.01.2025 | 27.01.2025 | 5.2.2025 | |
1282540067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP-sociálne dávky | 3172,64 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okrresnom okruhu | 06.03.2025 | 13.02.2024 | 28.3.2025 | |
1282540096 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP 03/2025 | 3171,06 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 29.4.2025 | |
1282540040 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP -sociálne dávky | 3172,64 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 06.02.2.2025 | 14.01 | 3.3.2025 | |
1282540006 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | PP na V - výplata dávok | 3194,76 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu | 07.01.2025 | 12.12.2024 | 5.2.2025 | |
1282540121 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP - sociálne dávky | 3180,54 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu | 07.05.2025 | 11.04.2025 | 8.6.2025 | |
1282540120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 04/2025 | 115,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
1282540100 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 3/2025 | 115,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 29.4.2025 | |
1282540070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 2/25 | 115,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1282540014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 12/2024 | 112,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 02.01.2025 | 17.01.2025 | 5.2.2025 | |
1282540036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/25 | 115,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
1282540058 | Obec Heľpa Farská 588/2 97668 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného 11/24-2/25 | 4,04 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 3.3.2025 | |
1282540057 | Obec Heľpa Farská 588/2 97668 Heľpa |
00313424 | Vyučtovanie vodného | 12,47 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 3.3.2025 | |
1282540028 | Obec - Heľpa Farská 588/2, 97668 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie el. energia pracovisko Heľpa r. 2024 | 1000,96 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 23.01.2025 | 30.01.2025 | 5.2.2025 | |
1282540130 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2025 | 2403,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 8.6.2025 | |
1282540052 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 1/2025 | 2403,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 3.3.2025 | |
1282540045 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava plynového kotla | 1494,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020 | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
1282540044 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu- výmena kabínového tlačidla | 182,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020 | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
1282540143 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 05/2025 | 938,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | 9.6.2025 | |
1282540104 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/25 | 2403,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222 | 14.04.2025 | 24.04.2025 | 7.5.2025 | |
1282540091 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby - 03/2025 | 938,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 29.4.2025 | |
1282540075 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2025 | 2403,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222 | 14.03.2024 | 21.03.2025 | 2.4.2025 | |
1282540060 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 02/2025 | 938,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 | |
1282540015 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2024 | 915,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222 | 02.01.2025 | 17.01.2025 | 5.2.2025 | |
1282540125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 04/25 | 938,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022 | 09.05.2025 | 19.05.2025 | 8.6.2025 | |
1282540041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 01/2025 | 938,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
1282540025 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
30794536 | Komplexná správa objektov 12/24 | 2345,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022 | 17.01.2025 | 27.01.2025 | 5.2.2025 | |
1282540142 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/40, 977 01 Brezno |
45029431 | Bezpečnostná služba 05/2025 | 1074,53 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 9.6.2025 | |
1282540116 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/40, 977 01 Brezno |
45029431 | Bezpečnostná služba 04/2025 | 1128,25 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 4.6.2025 | |
1282540086 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/40, 977 01 Brezno |
45029431 | Bezpečnostná služba 03/2025 | 1128,25 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 29.4.2025 | |
1282540059 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/40, 977 01 Brezno |
45029431 | Bezpečnostná služba 2/25 | 1128,25 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013 | 03.03.2025 | 10.03.2025 | 28.3.2025 |