Faktúry 2025 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282540124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU 4/25  4,80 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet     09.05.2025  19.05.2025  8.6.2025 
1282540097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU 03/2025  5,76 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet     07.04.2025  14.04.2025  29.4.2025 
1282540072   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU 02/2025  4,80 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet     11.03.2025  14.03.2025  2.4.2025 
1282540043   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU 01/25  5,60 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet     07.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1282540016   Slovenksá pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU 12/2024  5,76 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet     09.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282540117   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu, RA,BN 5/2025  2293,04 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    05.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1282540012   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu RE,BN 1/25  2293,04 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - 202/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  5.2.2025 
1282540119   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia RA 05/2025  843,36 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    05.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1282540118   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbáková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia BN 05/2025  45,73 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    05.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1282540026   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie RA 12/24  2500,56 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 472/OVS/2022    18.01.2025  27.01.2025  5.2.2025 
1282540067   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP-sociálne dávky  3172,64 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okrresnom okruhu    06.03.2025  13.02.2024  28.3.2025 
1282540096   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP 03/2025  3171,06 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu     07.04.2025  13.03.2025  29.4.2025 
1282540040   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP -sociálne dávky  3172,64 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu    06.02.2.2025  14.01  3.3.2025 
1282540006   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  PP na V - výplata dávok  3194,76 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu     07.01.2025  12.12.2024  5.2.2025 
1282540121   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP - sociálne dávky  3180,54 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení dávok v okresnom okruhu    07.05.2025  11.04.2025  8.6.2025 
1282540120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky 04/2025  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     06.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1282540100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 3/2025  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     07.04.2025  14.04.2025  29.4.2025 
1282540070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 2/25  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     10.03.2025  14.03.2025  28.3.2025 
1282540014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 12/2024  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     02.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282540036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 1/25  115,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení     04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1282540058   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie stočného 11/24-2/25  4,04 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     20.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
1282540057   Obec Heľpa
Farská 588/2 97668 Heľpa
00313424  Vyučtovanie vodného  12,47 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997     20.02.2025  27.02.2025  3.3.2025 
1282540028   Obec - Heľpa
Farská 588/2, 97668 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie el. energia pracovisko Heľpa r. 2024  1000,96 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997    23.01.2025  30.01.2025  5.2.2025 
1282540130   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 04/2025  2403,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020    15.05.2025  06.06.2025  8.6.2025 
1282540052   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 1/2025  2403,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020    14.02.2025  21.02.2025  3.3.2025 
1282540045   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava plynového kotla  1494,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020    07.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1282540044   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava výťahu- výmena kabínového tlačidla  182,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 49195/2020    07.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1282540143   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 05/2025  938,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222    04.06.2025  06.06.2025  9.6.2025 
1282540104   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 3/25  2403,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222    14.04.2025  24.04.2025  7.5.2025 
1282540091   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby - 03/2025  938,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222    03.04.2025  07.04.2025  29.4.2025 
1282540075   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2025  2403,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222    14.03.2024  21.03.2025  2.4.2025 
1282540060   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 02/2025  938,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222    03.03.2025  10.03.2025  28.3.2025 
1282540015   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 12/2024  915,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/20222    02.01.2025  17.01.2025  5.2.2025 
1282540125   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 04/25  938,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    09.05.2025  19.05.2025  8.6.2025 
1282540041   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 01/2025  938,13 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    06.02.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1282540025   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
30794536  Komplexná správa objektov 12/24  2345,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 456/OVS/2022    17.01.2025  27.01.2025  5.2.2025 
1282540142   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 05/2025  1074,53 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     03.06.2025  06.06.2025  9.6.2025 
1282540116   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 04/2025  1128,25 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     05.05.2025  09.05.2025  4.6.2025 
1282540086   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 03/2025  1128,25 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     01.04.2025  07.04.2025  29.4.2025 
1282540059   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/40, 977 01 Brezno
45029431  Bezpečnostná služba 2/25  1128,25 
vrátane DPH
Zmluva o fyzickej ochrane objektu z 15.01.2013     03.03.2025  10.03.2025  28.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť