
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282640093 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Vývoz nádoby - plasty 3/26 | 20,91 bez DPH |
05/2026 z 22.1.2026 | 16.04.2026 | 28.04.2026 | 14.5.2026 | |
| 1282640073 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Vývoz odpadu-plasty 2/2026 | 18,45 vrátane DPH |
5/2026 z 22.1.2026 | 16.03.2026 | 24.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1282640027 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31614531 | Vývoz nádob - plasty 12/2025 | 18,45 vrátane DPH |
3/2025 z 21.1.2025 | 22.01.2026 | 27.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1282640017 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia RA - vyúčtovanie 12/2025 | 483,15 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 16.01.2026 | 27.01.2025 | 30.1.2026 | |
| 1282640016 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia RE-vyúčtovanie | 105,84 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 16.01.2026 | 27.01.2025 | 28.1.2026 | |
| 1282640087 | Medical Help s.r.o. Hronská 21/107, 976 67 Závadka nad Hronom |
52293882 | Lekárske posudky | 104,55 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640086 | Medical Help s.r.o. Hronská 21/107, 976 67 Závadka nad Hronom |
52293882 | Lekárske posudky | 125,46 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640130 | MEDIJANE s.r.o. Rovne 284/4, 977 03 Brezno |
51261791 | Lekárske posudky | 111,52 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 19.05.2026 | 28.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1282640120 | Mestské služby, kultúra a šport Brezno Rázusova 940/16, 977 01 Brezno |
36361127 | náhradná výsadba | 369,00 vrátane DPH |
16/2026 z 28.4.2026 | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1282640015 | Mestské služby, kultúra a šport Brezno Rázusova 960/16, 977 01 Brezno |
00183067 | Vyťahovanie nádob RA za rok 2025 | 140,71 vrátane DPH |
01/2025 z 20.01.2025 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1282640157 | Mestský hotel Ďumbier Nám. gen. M.R. Štefánika 31, 977 01 Brezno |
55400931 | Raňajky so zamestnávateľmi - občerstvenie | 280,00 vrátane DPH |
29/2026 z 11.6.2026 | 22.6.2026 | 24.06.2026 | 6.7.2026 | |
| 1282640132 | MUDr. Kilvádyová Božena Novomeského 9, 977 01 Brezno |
36644668 | Lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 20.05.2026 | 28.05.2026 | 28.5.2026 | |
| 1282640041 | MUDr. Kilvádyová Božena Novomeského 9, 977 01 Brezno |
36644668 | Lekársky nález | 6,97 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 05.02.2026 | 16.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640153 | MUDr. Zachar Ľubomír Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | lekárske posudky | 13,94 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 15.06.2026 | 23.06.2026 | 6.7.2026 | |
| 1282640140 | MUDr. Zachar Ľubomír Śtúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Lekárske posudky | 48,79 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 01.06.2026 | 10.06.2026 | 12.6.2026 | |
| 1282640033 | MUDr. Zachar Ľubomír Štúrova 49, 97701 Brezno |
31912699 | Lekárske posudky | 27,88 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 06.11.2025 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640007 | MUDr. Zachar Ľubomír Štúrova 49, 977 01 Brezno |
31912699 | Lekársky posudok | 6,97 bez DPH |
V súlade s §52 písm. r) zákona č. 447/2008 Z.z. a opatrením MZ SR 7045/2003 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1282640079 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Úhrada diaľničnej známky | 90,00 vrátane DPH |
12/2026 z 30.03.2026 | 31.03.2026 | 30.03.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640053 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. Dúbravská cesta14, 84104 Bratislava |
35919001 | Úhrada diaľničnej známky 1ks | 90,00 vrátane DPH |
09/26 z 06.02.2026 | 25.02.2025 | 06.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1282640046 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 2ks ročné dialničné známky | 180,00 vrátane DPH |
07/2026 z 27.1.2026 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 23.2.2026 | |
| P012600220 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu: Pripravený na prácu v priemysle | 18660,00 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/28/54O/73 | 25.6.2026 | 09.06.2026 | 10.7.2026 |
| P012600173 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby 13.4.2026 do 12.05.2026 | 24240,00 bez DPH |
RD 94/OAOTP/2025 | 26/25/54O/51 | 1.6.2026 | 16.06.2026 | 17.6.2026 |
| P012600126 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby od 11.3.2026 do 10.04.2026 | 22680,00 bez DPH |
94/AOTP/2025 | 26/28/540/28 | 27.4.2026 | 11.05.2026 | 14.5.2026 |
| P012600085 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho | 23340,00 bez DPH |
94/AOTP/2025 | 26/28/54O/5 | 27.03.2026 | 13.04.2026 | 21.4.2026 |
| P012600045 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne od 12.1.2026 do 09.02.2026 za skupinu 18 účastníkov | 22680,00 vrátane DPH |
25/28/54O/189 | 25.02.2026 | 11.03.2026 | 13.3.2026 | |
| P012600005 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby 26.11.2025-9.1.2026 | 23100,00 vrátane DPH |
25/25/54O/158 | 21.1.2026 | 11.02.2026 | 13.2.2026 | |
| 1282640147 | Obec Heľpa Farská 588/2, 97668 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného 02 - 05/26 | 18,23 bez DPH |
Zmluva o prenájem nebytového priestoru z 10.02.1997 | 05.06.2026 | 10.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1282640145 | Obec Heľpa Farská 558/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného Heľpa 02-05/2026 | 10,55 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 05.06.2026 | 10.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1282640052 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného 11/25 | 908 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1282640051 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného 11/25-02/26 | 16,22 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1282640048 | Obec Heľpa Farská 588/2, 97668 Heľpa |
00313424 | el. energia vyúčtovanie rok 2025 | 459,52 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.02.1997 | 12.2.2026 | 16.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640036 | Račáková Dašurie Vránskeho 229/38, 977 01 Brezno |
32223307 | havarijna služba a prevádzková prehliadka výťahu 1/26 | 246,00 vrátane DPH |
1/2026 z 7.1.2026 | 04.02.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1282640141 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky dig. frankovacieho stroja | 212,42 vrátane DPH |
13/2026 z 21.4.2026 | 01.06.2026 | 10.06.2026 | 12.6.2026 | |
| 1282640020 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 , 010 01 Žilina |
31611630 | Samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 36,41 vrátane DPH |
2/2026 z 13.1.2026 | 19.01.2026 | 27.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1282640155 | Rozvojové služby Horehronie, s.r.o. 9.mája 53, 977 03 Brezno |
59932860 | Vonkajší stojan na bicykle | 167,00 bez DPH |
28/2026 z 9.6.2026 | 16.06.2026 | 24.06.2026 | 6.7.2026 | |
| 1282640174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 6/26 | 115,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.07.2026 | 10.07.2026 | 16.7.2026 | |
| 1282640150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 5/2026 | 115,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.06.2026 | 17.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1282640089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 3/2026 | 112,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.04.2026 | 09.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1282640066 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 2/26 | 115,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 1282640037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bretislava |
35763469 | Tel. poplatky 1/2026 | 115,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 04.02.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |