Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192440134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 4/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2024 | 114,19 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2024 | 114,19 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 1/2024 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2023 | 112,91 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
1192440124 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | pretláčanie kanalizácie | 153,07 vrátane DPH |
18/2024-19.4.2024 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440118 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizácie | 197,71 vrátane DPH |
17/2024-12.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440119 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizácie | 156,96 vrátane DPH |
17/2024-12.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440096 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 20.12.2023-31.03.2024 | 852,04 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 05.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440138 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 5/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440121 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 4/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440120 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | vyúčtovanie tepla za rok 2023 (dobropis) | -727,85 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 24.5.2024 | |
1192440116 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2024 | 247,86 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 24.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440089 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 1.Q.2024 | 140,47 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440081 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2024 | 366,86 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
1192440061 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 3/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440055 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 1/2024 | 573,41 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.02.2024 | 27.02.2024 | 14.3.2024 | |
1192440033 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom 2/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440028 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo 12/2023 | 540,12 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 14.2.2024 | |
1192440018 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia 4.Q:2023 | 144,95 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
1192440017 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 1/2024 | 473,00 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 9.2.2024 | |
1192440086 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 4/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.04.2024 | 04.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440058 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 3/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440032 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | splátka plynu 2/2024 | 2901,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 5-12/2023 (dobropis) | -10223,74 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023-27.4.2023 | 16.01.2024 | 05.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440117 | Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou |
50631578 | vývoz fekálii | 106,92 vrátane DPH |
16/2024-19.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440105 | MEDREX, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca |
36442216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 209,10 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 11.04.2024 | 29.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440101 | MEDIMA PLUS s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36700274 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 264,86 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.04.2024 | 29.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440095 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.04.2024 | 26.04.2024 | 14.5.2024 | |
1192440015 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.01.2024 | 09.02.2024 | 9.2.2024 | |
1192440126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu 5/2024 | 1791,16 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440109 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a likvidácia obalového materiálu | 93,60 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 08/2024-1.3.2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 14.5.2024 |
1192440077 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa: 8.2.2024 | 93,00 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 6/2024-8.2.2024 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | 2.4.2024 |
1192440122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 24.5.2024 | |
1192440087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 25.4.2024 | |
1192440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 14.3.2024 | |
1192440036 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 1/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 14.2.2024 | |
1192440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2024 | 05.01.2024 | 11.1.2024 | |
1192440137 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 452,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021 | 20/2024-6.5.2024 | 14.05.2024 | 22.05.2024 | 24.5.2024 |