Faktúry 2024 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192440150   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 4/2024  190,16 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    21.05.2024  23.05.2024  20.6.2024 
1192440138   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 5/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    14.05.2024  20.05.2024  24.5.2024 
1192440121   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 4/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    30.04.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440120   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  vyúčtovanie tepla za rok 2023 (dobropis)  -727,85 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    30.04.2024  30.04.2024  24.5.2024 
1192440116   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 3/2024  247,86 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    24.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440089   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 1.Q.2024  140,47 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    04.04.2024  10.04.2024  25.4.2024 
1192440081   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 2/2024  366,86 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    20.03.2024  26.03.2024  2.4.2024 
1192440061   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 3/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    06.03.2024  08.03.2024  14.3.2024 
1192440055   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo 1/2024  573,41 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    21.02.2024  27.02.2024  14.3.2024 
1192440033   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom 2/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    02.02.2024  06.02.2024  14.2.2024 
1192440028   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo 12/2023  540,12 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    22.01.2024  26.01.2024  14.2.2024 
1192440018   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia 4.Q:2023  144,95 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    11.01.2024  17.01.2024  9.2.2024 
1192440017   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 1/2024  473,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    11.01.2024  17.01.2024  9.2.2024 
1192440264   REGAL SISTEM, s.r.o.
Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín
34144994  oprava mobilných regálov  216,00 
vrátane DPH
  52/2024-3.9.2024  06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440337   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS za obdobie: 20.11.2024-19.11.2025  201,60 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021  63/2024-14.10.2024  22.11.2024  26.11.2024  13.12.2024 
1192440252   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cestovné k preventívnej prehliadke digitálneho frankovacieho stroja  46,20 
vrátane DPH
  49/2024-22.8.2024  04.09.2024  05.09.2024  17.9.2024 
1192440169   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba modrá, samolepiace štítky do digitálneho frankovacieho stroja  242,16 
vrátane DPH
  27/2024-10.6.2024  12.06.2024  25.06.2024  15.7.2024 
1192440334   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  49,21 
vrátane DPH
  70/2024-7.11.2024  21.11.2024  26.11.2024  13.12.2024 
1192440293   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 14.6.2024-27.9.2024  909,36 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    09.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440181   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 12.12.2023-14.06.2024  2207,02 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.06.2024  02.07.2024  15.7.2024 
1192440124   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  pretláčanie kanalizácie  153,07 
vrátane DPH
  18/2024-19.4.2024  06.05.2024  10.05.2024  24.5.2024 
1192440118   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  197,71 
vrátane DPH
  17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440119   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  čistenie a pretláčanie kanalizácie  156,96 
vrátane DPH
  17/2024-12.4.2024  25.04.2024  30.04.2024  14.5.2024 
1192440096   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 20.12.2023-31.03.2024  852,04 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    05.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440355   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 11/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.12.2024  10.12.2024  7.1.2025 
1192440316   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 10/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.11.2024  12.11.2024  12.12.2024 
1192440290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 9/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.10.2024  16.10.2024  8.11.2024 
1192440260   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 8/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1192440234   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 7/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.08.2024  14.08.2024  21.8.2024 
1192440199   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 6/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.07.2024  16.07.2024  14.8.2024 
1192440163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 5/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    06.06.2024  11.06.2024  15.7.2024 
1192440134   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 4/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.05.2024  15.05.2024  24.5.2024 
1192440103   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 3/2024  114,19 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440103   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 3/2024  114,19 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    09.04.2024  18.04.2024  14.5.2024 
1192440065   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 2/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    07.03.2024  14.03.2024  2.4.2024 
1192440042   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 1/2024  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    07.02.2024  12.02.2024  14.2.2024 
1192440016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 12/2023  112,91 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    10.01.2024  17.01.2024  9.2.2024 
1192440375   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  36,48 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky    30.12.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:31.12.2024   7.1.2025 
1192440374   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,60 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    30.12.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:31.12.2024   7.1.2025 
1192440369   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  5,14 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018, Zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    19.12.2024  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 20.12.2024  7.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť