
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192540120 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 30,16 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 30.04.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 30.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540119 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 401,84 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540118 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2025 | 377,12 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 17.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540117 | AUOPROFIT, s.r.o. A. Hlinku 483, 022 01 Čadca |
36391603 | servisná prehliadka + oprava služobného motorového vozidla | 307,51 vrátane DPH |
21/2025-14.4.2025 | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 3/2025 (dobropis) | -4,10 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540115 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | elektrická energia za 1.Q.2025 | 77,35 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 15.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540114 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 3/2025 | 3004,57 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 15.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540113 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 3/2025 | 349,40 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 14.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540112 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. 17.novembra 2579, 022 01 Čadca |
00695041 | občerstvenie-Veľtrh práce | 260,00 bez DPH |
16/2025-14.3.2025 | 14.04.2025 | 23.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540111 | ANKO medica, s.r.o. Rieka 1327, 022 01 Čadca |
36439380 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 264,86 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 14.04.2025 | 29.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540110 | Lukáš Herma Ing. HOrelica 538, 022 01 Čadca |
56377576 | vyhotovenie autokľúča | 220,00 bez DPH |
15/2025-14.3.2025 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540109 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 3/2025 | 376,83 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 10.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540108 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca 33, 010 01 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.04.2025 | 09.05.2025 | 9.5.2025 | |
1192540107 | MEDIMA PLUS s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36700274 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 264,86 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
1192540106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 3/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 6.5.2025 | |
1192540105 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 3/2025 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 6.5.2025 | |
1192540104 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 2ks | 124,00 vrátane DPH |
20/2025-7.4.2025 | 07.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
1192540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.03.2025 zo dňa 11.103.2025 | 07.04.2025 | x | 6.5.2025 | |
1192540102 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.04.2025 | 06.05.2025 | 6.5.2025 | |
1192540101 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 04.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
1192540099 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 443,98 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 30.4.2025 | |
1192540098 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 03.04.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 22.04.2025 | 23.4.2025 | |
1192540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového kotla | 701,22 vrátane DPH |
14/2025-12.3.2025 | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 23.4.2025 | |
1192540088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 33,79 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky | 26.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540087 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2025 | 441,49 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
1182540086 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | poplatok za odpad - rok 2025 | 202,50 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 27.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540085 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom nebytových priestorov, teplo, voda za 1.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 19.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540084 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 157,16 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,69 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 17.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 2/2025 (dobropis) | -5,12 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540081 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVaR za 2/2025 | 3004,57 vrátane DPH |
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540080 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | poplatok za mobilnú skartáciu dokumentov, poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob | 95,33 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 11/2025-27.2.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 |
1192540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 2/2025 | 367,14 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 2/2025 | 370,90 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540077 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,74 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky | 12.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2025 | 1,12 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 10.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540075 | MEDREX, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca |
36442216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 236,98 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540074 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava plynového kotla | 181,06 vrátane DPH |
12/2025-27.2.2025 | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540073 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky | 07.03.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca:07.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 2/2025 | 116,05 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 |