
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540377 | Stavebná spoločnosť Kysuce s.r.o. Horná 1073, 022 01 Čadca |
56572191 | osadenie kanalizačnej šachty na zachytávanie väčších nečistôt v kanalizačnom potrubí | 6715,97 bez DPH |
105/2025-18.11.2025 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540110 | Lukáš Herma Ing. HOrelica 538, 022 01 Čadca |
56377576 | vyhotovenie autokľúča | 220,00 bez DPH |
15/2025-14.3.2025 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 9.5.2025 | |
| 1192540283 | TILIA COR, s.r.o. Palárikova 76, 022 01 Čadca |
55828922 | autolekárničky | 24,90 vrátane DPH |
80/2025-3.10.2025 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540263 | REZAS, s.r.o. Struhy 1331, Krásno nad Kysucou |
55323049 | odborná prehliadka elektrických spotrebičov | 2999,00 bez DPH |
65/2025-2.9.2025 | 17.09.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540380 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. Haanova 46A, 851 04 Bratislava |
54815444 | oprava klimatizácie | 541,20 vrátane DPH |
108/2025-24.11.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540379 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. Haanova 46A, 851 04 Bratislava |
54815444 | kontrola núdzového osvetlenia, servisná prehliadka klimatizácii | 1078,96 vrátane DPH |
99/2025-29.10.2025 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540324 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. Haanova 46A, 851 04 Bratislava |
54815444 | kontrola hasiacich prístrojov | 505,33 vrátane DPH |
76/2025-29.9.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540370 | Marcela Vyrobíková-Kvety pre teba č.842, 023 52 Olešná |
54305900 | výroba adventného venca | 60,00 bez DPH |
111/2025-1.12.2025 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540200 | Martin Smolka Milošová 1729, 022 01 Čadca |
51889536 | maľovanie miestnosti | 100,00 bez DPH |
48/2025-4.7.2025 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540029 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-.12/2025 | 122,00 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1-12/2024 | 784,94 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540027 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 340,34 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 1714,57 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 12/2024 | 2241,80 vrátane DPH |
Zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540197 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody | 53,55 vrátane DPH |
49/2025-7.7.2025 | 11.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540142 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody | 35,70 vrátane DPH |
29/2025-20.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540385 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 11,12/2025, odborné prehliadky výťahov | 484,62 vrátane DPH |
113/2025-8.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540346 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu | 884,12 vrátane DPH |
103/2025-12.11.2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540335 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 10/2025 | 167,00 vrátane DPH |
79/2025-1.10.2025 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540289 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 9/2025 | 167,00 vrátane DPH |
64/2025-28.8.2025 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540261 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
66/2025-8.9.2025 | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540234 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
56/2025-7.8.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540233 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 7/2025 | 186,00 vrátane DPH |
59/2025-13.8.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540232 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
35/2025-9.6.2025 | 20.08.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1192540222 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 7/2025 | 167,00 vrátane DPH |
54/2025-22.7.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 26.8.2025 | |
| 1192540184 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov | 184,01 vrátane DPH |
32/2025-2.6.2025 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540159 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 5/2025 | 184,01 vrátane DPH |
25/2025-9.5.2025 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540141 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
26/2025-12.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540140 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu | 329,03 vrátane DPH |
28/2025-16.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540204 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4 ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo | 260,00 vrátane DPH |
50/2025-9.7.2025 | 17.07.2025 | 25.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540203 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo (dobpropis) k faktúre IČ: 1192540178 | -216,00 vrátane DPH |
42/2025-17.6.2025 | 17.07.2025 | x | 14.8.2025 | |
| 1192540178 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo | 216,00 vrátane DPH |
42/2025-17.6.2025 | 03.07.2025 | storno faktúry, vystavený dobropis | 28.7.2025 | |
| 1192540271 | Dophin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 | sanitácia výdajníkov na balenú vodu | 54,00 vrátane DPH |
60/2025-25.8.2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1192540384 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | oprava kalového čerpadla | 375,01 vrátane DPH |
109/2025-26.11.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540383 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | oprava kalového čerpadla | 375,01 vrátane DPH |
114/2025-17.12.2025 | 18.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540207 | KIKMONT, s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | oprava kalového čerpadla | 307,50 vrátane DPH |
45/2025-2.7.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 14.8.2025 | |
| 1192540169 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | výmena kalového čerpadla | 1013,52 vrátane DPH |
30/2025-21.5.2025 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540381 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1001,84 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 112/2025-8.12.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 |
| 1192540360 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 11/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 02.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540348 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1027,05 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 102/2025-4.11.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | 11.12.2025 |