
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192540180 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540178 | MAXMOTO s.r.o. Slov. dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca |
50104608 | 4ks pneumatiky na služobné motorové vozidlo | 216,00 vrátane DPH |
42/2025-17.6.2025 | 03.07.2025 | storno faktúry, vystavený dobropis | 28.7.2025 | |
1192540177 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 7/2025 | 1420,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 28.7.2025 | |
1192540176 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 7/2025 | 108,52 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 28.7.2025 | |
1192540175 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 7/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 28.7.2025 | |
1192540174 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1788,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 43/2025-19.6.2025 | 02.07.2025 | 24.07.2025 | 28.7.2025 |
1192540173 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky | 02.07.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 4.7.2025 | 28.7.2025 | |
1192540130 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 (preplatok) | -329,46 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 07.05.2025 | 17.06.2025 | 28.7.2025 | |
1192540172 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 27.3.2025-18.6.2025 | 730,17 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2025 | 10.07.2025 | 28.7.2025 | |
1192540171 | AUTOPROFIT, s.r.o. A. Hlinku 483, 022 01 Čadca |
36391603 | oprava služobného motorového vozidla | 307,03 vrátane DPH |
24/2025-6.5.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 28.7.2025 | |
1192540170 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | prezutie a vyváženie kolies na služobnom motorovom vozidle | 55,17 vrátane DPH |
37/2025-9.6.2025 | 24.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
1192540169 | KIKMONT s.r.o. č.1542, 023 51 Raková |
48339644 | výmena kalového čerpadla | 1013,52 vrátane DPH |
30/2025-21.5.2025 | 23.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
1192540168 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 5/2025 | 177,05 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
1192540167 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 307,82 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540166 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 1376,49 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 17.06.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540165 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za obdobie: 1.1.2025-31.5.2025 | 3532,15 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540164 | Websupport s.r.o. Karadzičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | doména "upsvarcadca,sk" za obdobie: 13.7.2025-13.7.2026 | 19,56 vrátane DPH |
40/2025-13.6.2025 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540163 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 1230,00 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 16.06.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540162 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 5/2025 (dobropis) | -3,36 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.06.2025 | 27.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540161 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 5/2025 | 301,30 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540160 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2025 | 381,43 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540159 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | servis a havarijná služba výťahov za 5/2025 | 184,01 vrátane DPH |
25/2025-9.5.2025 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2025 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540157 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 06.06.2025 | 02.07.2025 | 8.7.2025 | |
1192540156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 5/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.05.2025 zo dňa 12.05.2025 | 06.06.2025 | x | 8.7.2025 | |
1192540155 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | vyúčtovanie tepla, vody za rok 2024 (preplatok) | -1103,72 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540154 | Mesto Turzovka Stred 178, 023 54 Turzovka |
00314331 | nájom, teplo, voda za 2.Q.2025 | 3278,61 bez DPH |
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 5/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540152 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | nájom za 6/2025 | 537,30 bez DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540151 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 6/2025 | 107,57 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540150 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektriny za 6/2025 | 1406,91 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka plynu za 6/2025 | 1980,07 vrátane DPH |
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 537,18 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540146 | IPC-SLOVAKIA, s.r.o. č.1286, 023 13 Čierne |
36400386 | ochranné pracovné pomôcky | 272,74 vrátane DPH |
31/2025-23.5.2025 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540145 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 11,13 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.2022+dodatky | 30.05.2025 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 30.05.2025 | 12.6.2025 | |
1192540144 | KOFIRE, s.r.o. č.655, 023 05 Nová Bystrica |
45413495 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 174,25 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 29.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
1192540143 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 4/2025 | 244,50 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 26.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
1192540142 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | pramenitá voda AQUA PRO do dispenzorov vody | 35,70 vrátane DPH |
29/2025-20.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
1192540141 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka výťahu | 82,41 vrátane DPH |
26/2025-12.5.2025 | 23.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 |