
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192540110 | Lukáš Herma Ing. HOrelica 538, 022 01 Čadca |
56377576 | vyhotovenie autokľúča | 220,00 bez DPH |
15/2025-14.3.2025 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 28.9.2024-31.12.2024 | 822,98 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540172 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 27.3.2025-18.6.2025 | 730,17 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2025 | 10.07.2025 | 28.7.2025 | |
1192540017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.6.2024-31.12.2024 | 1604,22 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
1192540198 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.1.2025-30.6.2025 | 1460,57 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540050 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 3ks | 87,00 vrátane DPH |
09/2025-13.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540104 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 2ks | 124,00 vrátane DPH |
20/2025-7.4.2025 | 07.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
1192540049 | CECH Company s.r.o. Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 | vitrína korková so zámkom - 2ks | 354,00 vrátane DPH |
08/2025-12.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540216 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 7/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.08.2025 | 08.08.2025 | 15.8.2025 | |
1192540181 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 5/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540133 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 4/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 12.6.2025 | |
1192540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 1608,22 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
1192540045 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540065 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2025 | 27.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540206 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 6/2025 | 111,38 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 21.07.2025 | 24.07.2025 | 14.8.2025 | |
1192540168 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 5/2025 | 177,05 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
1192540143 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 4/2025 | 244,50 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 26.05.2025 | 03.06.2025 | 12.6.2025 | |
1192540118 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2025 | 377,12 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 17.04.2025 | 25.04.2025 | 9.5.2025 | |
1192540087 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2025 | 441,49 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 23.4.2025 | |
1192540035 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 12/2024 | 366,16 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 20.2.2025 | |
1192540058 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 1/2025 | 433,99 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 18.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
1192540189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 6/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 5/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 4/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 6.6.2025 | |
1192540106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 3/2025 | 116,15 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 6.5.2025 | |
1192540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 2/2025 | 116,05 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 27.3.2025 | |
1192540043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 1/2025 | 115,07 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 20.2.2025 | |
1192540013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2024 | 112,66 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1192540219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 7/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.07.2025 zo dňa 9.7.2025 | 06.08.2025 | x | 15.8.2025 | |
1192540183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 6/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.06.2025 zo dňa 10.06.2025 | 04.07.2025 | x | 1.8.2025 | |
1192540156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 5/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 14.05.2025 zo dňa 12.05.2025 | 06.06.2025 | x | 8.7.2025 | |
1192540128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 4/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.04.2025 zo dňa 09.04.2025 | 07.05.2025 | x | 6.6.2025 | |
1192540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.03.2025 zo dňa 11.103.2025 | 07.04.2025 | x | 6.5.2025 | |
1192540071 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 2/2025 | 0 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.02.2025 zo dňa 11.02.2025 | 06.03.2025 | x | 27.3.2025 | |
1192540007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.12.2024 | 07.01.2025 | x | 30.1.2025 | |
1192540041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 142.01.2025 | 06.02.2025 | x | 20.2.2025 | |
1192540182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2025 | 0,64 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 1.8.2025 | |
1192540158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2025 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | 8.7.2025 | |
1192540134 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 4/2025 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 12.05.2025 | 15.05.2025 | 12.6.2025 |