
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192540196 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | prehodenie a vyváženie kolies na služobnom motorovom vozidle | 39,88 vrátane DPH |
47/2025-3.7.2025 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540195 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | oprava služobného motorového vozidla | 350,13 vrátane DPH |
38/2025-9.6.2025 | 14.07.2025 | 16.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540170 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | prezutie a vyváženie kolies na služobnom motorovom vozidle | 55,17 vrátane DPH |
37/2025-9.6.2025 | 24.06.2025 | 02.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540302 | Firesystém, s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa |
44543697 | skrinka na kľúč 4ks | 50,40 vrátane DPH |
85/2025-13.10.2025 | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540350 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | výroba vložky do dverí | 62,00 vrátane DPH |
106/2025-21.11.2025 | 21.11.2025 | 28.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540305 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | Aku vŕtačka | 294,90 vrátane DPH |
93/2025-17.10.2025 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540104 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 2ks | 124,00 vrátane DPH |
20/2025-7.4.2025 | 07.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1192540050 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | vložka do dverí - 3ks | 87,00 vrátane DPH |
09/2025-13.2.2025 | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1192540320 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu výpočtovej techniky k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
95/2025-23.10.2025 | 29.10.2025 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 1192540107 | MEDIMA PLUS s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36700274 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 264,86 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 10.04.2025 | 17.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1192540361 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540337 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 10.11.2025 | 28.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540249 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.09.2025 | 25.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1192540223 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.08.2025 | 27.08.2025 | 28.8.2025 | |
| 1192540180 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540157 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 06.06.2025 | 02.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 1192540131 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 09.05.2025 | 23.05.2025 | 12.6.2025 | |
| 1192540069 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.03.2025 | 18.03.2025 | 27.3.2025 | |
| 1192540044 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.02.2025 | 20.02.2025 | 20.2.2025 | |
| 1192540004 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.01.2025 | 29.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1192540003 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1192540391 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 25.9.2025-15.12.2025 | 870,21 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 30.12.2025 | 07.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1192540390 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.7.2025-15.12.2025 | 1382,77 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540372 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | čistenie a pretláčanie kanalizačnej siete | 139,56 vrátane DPH |
110/2025-26.11.2025 | 09.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540292 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 19.6.2025-24.9.2025 | 825,66 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540198 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 1.1.2025-30.6.2025 | 1460,57 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 1.8.2025 | |
| 1192540172 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 27.3.2025-18.6.2025 | 730,17 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 27.06.2025 | 10.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 1192540018 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 28.9.2024-31.12.2024 | 822,98 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540017 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.6.2024-31.12.2024 | 1604,22 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1192540387 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 11/2025 (dobropis) | -3,48 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 19.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540376 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov za 11/2025 | 172,45 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.12.2025 | 18.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540367 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v 11/2025 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 31.12.2025 | |
| 1192540365 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 11/2025 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 12.11.2025 zo dňa 10.11.2025 | 05.12.2025 | x | 31.12.2025 | |
| 1192540349 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 19.11.2025 | x | 11.12.2025 | |
| 1192540344 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 10/2025 (dobropis) | -4,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 11.12.2025 | |
| 1192540342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 10/2025 | 277,05 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 10.12.2025 | |
| 1192540336 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 10/2025 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 28.11.2025 | |
| 1192540331 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov za 10/2025 | 0 bez DPH |
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.10.2025 zo dňa 08.10.2025 | 06.11.2025 | x | 28.11.2025 | |
| 1192540295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 9/2025 (dobropis) | -4,80 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.10.2025 | 24.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 1192540293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 9/2025 | 285,45 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 6.11.2025 |