Faktúry 2025 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192540050   Karol Kašubjak - MAX
Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
37587889  vložka do dverí - 3ks  87,00 
vrátane DPH
  09/2025-13.2.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540049   CECH Company s.r.o.
Mierová 1742, 022 01 Čadca
36378119  vitrína korková so zámkom - 2ks  354,00 
vrátane DPH
  08/2025-12.2.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540056   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  96,73 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  07/2025-12.2.2025  18.,02.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1192540057   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  659,71 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  06/2025-6.2.2025  18.,02.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1192540060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu  97,79 
vrátane DPH
  05/2025-31.1.2025  20.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540059   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava elektrického zabezpečovacieho systému  148,15 
vrátane DPH
  04/2025-22.1.2025  20.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1192540019   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, výmena oleja do služobného motorového vozidla  115,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  03/2025-9.1.2025  14.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540020   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  377,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  02/2025-9.1.2025  14.01.2025  17.01.2025  12.2.2025 
1192540051   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  97,79 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  01/2025-8.1.2025  13.02.2025  18.02.2025  5.3.2025 
1192540312   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 9/2025  123,38 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    22.10.2025  28.10.2025  14.11.2025 
1192540311   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  345,05 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    20.10.2025  27.10.2025  14.11.2025 
1192540295   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 9/2025 (dobropis)   -4,80 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    14.10.2025  24.10.2025  6.11.2025 
1192540294   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 9/2025  441,91 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    13.10.2025  15.10.2025  6.11.2025 
1192540293   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 9/2025  285,45 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     13.10.2025  15.10.2025  6.11.2025 
1192540292   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 19.6.2025-24.9.2025  825,66 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    08.10.2025  15.10.2025  6.11.2025 
1192540291   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 9/2025  124,56 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    08.10.2025  15.10.2025  6.11.2025 
1192540290   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 9
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 9/2025  0,80 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     08.10.2025  15.10.2025  6.11.2025 
1192540288   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  85,91 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2022/ÚPSVR Čadca-3.5.202+dodatky    09.10.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.10.2025  6.11.2025 
1192540287   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 9/2025  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 11.09.2025 zo dňa 09.09.2025     07.10.2025  6.11.2025 
1192540284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  572,01 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    06.10.2025  10.10.2025  15.10.2025 
1192540282   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  elektrická energia za 3.Q.2025  26,26 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2025  08.10.2025  15.10.2025 
1192540281   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 10/2025  537,30 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    03.10.2025  08.10.2025  15.10.2025 
1192540280   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny za 10/2025  1420,43 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    03.10.2025  08.10.2025  15.10.2025 
1192540279   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu za 10/2025  1980,07 
vrátane DPH
Zmluva č.202/OVS/2024-29.4.2024    03.10.2025  08.10.2025  15.10.2025 
1192540278   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 9/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.10.2025  08.10.2025  15.10.2025 
1192540276   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 10/2025  108,52 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    03.10.2025  08.10.2025  15.10.2025 
1192540272   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  5,02 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1    25.09.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 26.09.2025  15.10.2025 
1192540265   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  378,62 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    18.09.2025  29.09.2025  2.10.2025 
1192540264   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 8/2025  111,38 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    18.09.2025  26.09.2025  2.10.2025 
1192540260   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 8/2025 (dobropis)   -3,56 
bez DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     12.09.2025  24.09.2025  2.10.2025 
1192540259   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov za 8/2025  135,10 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     12.09.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1192540256   Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
00314331  nájom, teplo, voda za 3.Q.2025  3278,61 
bez DPH
Zmluva č.189/119/2024-30.5.2024    10.09.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1192540255   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 8/2025  272,44 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    10.09.2025  18.09.2025  2.10.2025 
1192540254   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom za 9/2025  537,30 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    09.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1192540253   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 8/2025  1,28 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     08.09.2025  10.09.2025  2.10.2025 
1192540252   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  74,78 
vrátane DPH
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024    08.09.2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.09.2025  2.10.2025 
1192540251   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet za 8/2025  117,83 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023    05.09.2025  10.09.2025  2.10.2025 
1192540250   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 8/2025  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia sociálnych dávok na výplatu 13.08.2025 zo dňa 11.08.2025    05.09.2025  2.10.2025 
1192540249   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    05.09.2025  25.09.2025  2.10.2025 
1192540248   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,74 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky    05.09..2025  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 5.9.2025  24.9.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť