
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 5/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 08.06.2026 | 16.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 4/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 06.05.2026 | 19.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 3/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.04.2026 | 17.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 2/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 1/2026 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 12/2025 | 124,56 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004,22.2.2023 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640165 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 121,62 vrátane DPH |
28/2026-8.5.2026 | 15.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom poštovných priečinkov za 1/2026 | 121,70 vrátane DPH |
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004 | 12.02.2026 | 25.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640031 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o. Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 | odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení | 114,40 vrátane DPH |
05/2026-16.1.2026 | 30.01.2026 | 05.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640195 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 5/2026 | 111,26 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 08.06.2026 | 16.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1192640056 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | filtre a sáčky do vysávačov, set pneumat. sada nástrojov | 110,00 vrátane DPH |
07/2026-3.2.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640159 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 4/2026 | 105,96 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 12.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640065 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 104,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 10/2026-19.2.2026 | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 17.3.2026 |
| 1192640090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 101,32 vrátane DPH |
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 3/2026 | 100,71 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 07.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640049 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok na ONLINE odborný seminár | 98,00 vrátane DPH |
08/2026-4.2.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640158 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 4/2026 | 97,56 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 12.05.2026 | 19.05.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640052 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu prezpečnostných nádob-poplatok, mobilná sklartácia dokumentov-poplatok | 97,79 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 02/2026-14.1.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 |
| 1192640069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/2026 | 96,47 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640099 | Inšitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z., Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | seminár - NP RVO SPODaSK | 95,00 bez DPH |
17/2026-26.3.2026 | 30.03.2026 | 05.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 1192640018 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
00000364 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 15.01.2026 | 30.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640139 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok, matríc | 81,61 bez DPH |
20/2026-28.4.2026 | 29.04.2026 | 06.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640147 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 79,00 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.05.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 11.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640120 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,98 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.04.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640086 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,98 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 16.03.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640055 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,87 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 10.02.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640008 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 78,55 vrátane DPH |
zmluva č.1/2024/ÚPSVR Čadca-16.1.2024 | 08.01.2026 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640175 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie PNEU na služobnom motorovom vozidle | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 25/2026-5.5.2026 | 26.05.2026 | 10.06.2026 | 24.6.2026 |
| 1192640168 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie PNEU na služobnom motorovom vozidle | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 24/2026-4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640111 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 02.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640225 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 7/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640188 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 6/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 02.06.2026 | 11.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640154 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 5/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640110 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 4/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 3/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | splátka elektriny za 2/2026 | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640172 | Dophin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 | balená voda do dispenzorov vody | 62,95 vrátane DPH |
30/2026-13.5.2026 | 20.05.2026 | 16.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640174 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 29/2026-8.5.2026 | 26.05.2026 | 10.06.2026 | 24.6.2026 |
| 1192640166 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 23/2026-4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640167 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 22/2026-4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |