Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192640128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné za 3/2026 (dobropis)   -5,58 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    13.04.2026  23.04.2026  7.5.2026 
1192640088   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné za 2/2026 (dobropis)   -4,32 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.03.2026  26.03.2026  2.4.2026 
1192640016   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné za 12/2025 (dobropis)   -4,40 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    14.01.2026  23.01.2026  11.2.2026 
1192640059   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné za 1/2026 (dobropis)   -4,88 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    17.02.2026  26.02.2026  6.3.2026 
1192640129   ANKO medica, s.r.o.
Rieka 1327, 022 01 Čadca
36439380  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  271,83 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    13.04.2026  28.04.2026  7.5.2026 
1192640114   MEDREX, spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca
36442216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  432,14 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    02.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
1192640113   MEDIMA PLUS s.r.o.
Palárikova 2311, 022 01 Čadca
36700274  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  202,13 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    02.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
1192640111   FERMIKA, s.r.o.
Hlinené 238, 023 54 Turzovka
36436089  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  69,70 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    02.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
1192640020   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    16.01.2026  30.01.2026  18.2.2026 
1192640018   FERMIKA, s.r.o.
Hlinené 238, 023 54 Turzovka
00000364  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  90,61 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    15.01.2026  30.01.2026  18.2.2026 
1192640005   Ak two spol.s.r.o.
1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou
36688347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    07.01.2026  06.02.2026  11.2.2026 
1192640046   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju   0,00 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    05.02.2026  6.3.2026 
1192640004   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju   0,00 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    07.01.2026  4.2.2026 
1192640023   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis)  -176,92 
vrátane DPH
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025    19.01.2026  19.02.2026  20.2.2026 
1192640024   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
46113177  vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis)  -213,40 
vrátane DPH
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025    19.01.2026  19.02.2026  20.2.2026 
1192640021   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za rok 2025  231,51 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    16.01.2026  28.01.2026  18.2.2026 
1192640118   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 3/2026 (dopropis)  -4,00 
vrátane DPH
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025    07.04.2026  06.05.2026  7.5.2026 
1192640125   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 3/2026  131,23 
vrátane DPH
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025    09.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
1192640119   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 3/2026  100,71 
vrátane DPH
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025    07.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
1192640067   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 2/2026 (dobropis)  -1,04 
vrátane DPH
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025    04.03.2026  02.04.2026  2.4.2026 
1192640073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 2/2026  55,85 
vrátane DPH
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025    06.03.2026  11.03.2026  2.4.2026 
1192640069   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 2/2026  96,47 
vrátane DPH
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025    05.03.2026  11.03.2026  2.4.2026 
1192640026   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny za 12/2025  539,38 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024    20.01.2026  28.01.2026  20.2.2026 
1192640051   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1/2026  1054,73 
vrátane DPH
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025    06.02.2026  11.02.2026  6.3.2026 
1192640050   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1/2026  738,04 
vrátane DPH
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025    06.02.2026  11.02.2026  6.3.2026 
1192640043   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny za 1/2026  147,74 
vrátane DPH
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025    04.02.2026  11.02.2026  20.2.2026 
1192640040   Karol Kašubjak - MAX
Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca
37587889  výroba vložiek do dverí  142,00 
vrátane DPH
  06/2026-03.02.2026  03.02.2026  04.02.2026  20.2.2026 
1192640062   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín
26805413  výroba pečiatok a matríc  27,30 
bez DPH
  09/2026-19.12.2026  23.02.2026  25.02.2026  6.3.2026 
1192640052   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu prezpečnostných nádob-poplatok, mobilná sklartácia dokumentov-poplatok  97,79 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022  02/2026-14.1.2026  06.02.2026  11.02.2026  6.3.2026 
1192640087   Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o.
Horelica 310, 022 01 Čadca
36397113  výmena redukčného ventilu na prívode studenej vody  393,97 
vrátane DPH
  11/2026-23.2.2026  16.03.2026  17.03.2026  2.4.2026 
1192640096   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 16.12.2025-16.3.2026  821,32 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    26.03.2026  09.04.2026  24.4.2026 
1192640085   Elmap Elektro
Podzávoz 2888, 022 01 Čadca
33915270  varné konvice  149,00 
vrátane DPH
  12/2026-6.3.2026  13.03.2026  17.03.2026  2.4.2026 
1192640117   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 3/2026  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    07.04.2026  10.04.2026  7.5.2026 
1192640066   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 2/2026  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    04.03.2026  11.03.2026  17.3.2026 
1192640002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 12/2025  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    05.01.2026  15.01.2026  4.2.2026 
1192640041   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 1/2026  1648,42 
vrátane DPH
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023    03.02.2026  05.02.2026  20.2.2026 
1192640049   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  účastnícky poplatok na ONLINE odborný seminár  98,00 
vrátane DPH
  08/2026-4.2.2026  05.02.2026  11.02.2026  6.3.2026 
1192640061   Múdry preklad s.r.o.
Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1
35913142  tlmočenie do posunkovej reči  282,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024  1/2026/SPO-22.1.2026  18.02.2026  25.02.2026  6.3.2026 
1192640135   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 3/2026  306,21 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    23.04.2026  30.04.2026  7.5.2026 
1192640093   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo za 2/2026  382,36 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    24.03.2026  27.03.2026  2.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na

Print