
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 3/2026 (dobropis) | -5,58 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 13.04.2026 | 23.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 2/2026 (dobropis) | -4,32 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 16.03.2026 | 26.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 12/2025 (dobropis) | -4,40 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 14.01.2026 | 23.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za poštovné za 1/2026 (dobropis) | -4,88 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 17.02.2026 | 26.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640129 | ANKO medica, s.r.o. Rieka 1327, 022 01 Čadca |
36439380 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 271,83 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 13.04.2026 | 28.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640114 | MEDREX, spol. s.r.o. Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca |
36442216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 432,14 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 02.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640113 | MEDIMA PLUS s.r.o. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
36700274 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 202,13 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 02.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640111 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 02.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640020 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 16.01.2026 | 30.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640018 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
00000364 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 15.01.2026 | 30.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640005 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.01.2026 | 06.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 05.02.2026 | x | 6.3.2026 | |
| 1192640004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju | 0,00 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020 | 07.01.2026 | x | 4.2.2026 | |
| 1192640023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis) | -176,92 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640024 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis) | -213,40 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640021 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za rok 2025 | 231,51 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 16.01.2026 | 28.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640118 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 3/2026 (dopropis) | -4,00 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 07.04.2026 | 06.05.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640125 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 3/2026 | 131,23 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 09.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 3/2026 | 100,71 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 07.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/2026 (dobropis) | -1,04 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 04.03.2026 | 02.04.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/2026 | 55,85 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 2/2026 | 96,47 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 12/2025 | 539,38 vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024-17.12.2024 | 20.01.2026 | 28.01.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1/2026 | 1054,73 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640050 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1/2026 | 738,04 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640043 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny za 1/2026 | 147,74 vrátane DPH |
Zmluva č.210/OVS/2025-19.12.2025 | 04.02.2026 | 11.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640040 | Karol Kašubjak - MAX Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca |
37587889 | výroba vložiek do dverí | 142,00 vrátane DPH |
06/2026-03.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640062 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 -Hloubětín |
26805413 | výroba pečiatok a matríc | 27,30 bez DPH |
09/2026-19.12.2026 | 23.02.2026 | 25.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640052 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu prezpečnostných nádob-poplatok, mobilná sklartácia dokumentov-poplatok | 97,79 vrátane DPH |
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022 | 02/2026-14.1.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 |
| 1192640087 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s.r.o. Horelica 310, 022 01 Čadca |
36397113 | výmena redukčného ventilu na prívode studenej vody | 393,97 vrátane DPH |
11/2026-23.2.2026 | 16.03.2026 | 17.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640096 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 16.12.2025-16.3.2026 | 821,32 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 26.03.2026 | 09.04.2026 | 24.4.2026 | |
| 1192640085 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | varné konvice | 149,00 vrátane DPH |
12/2026-6.3.2026 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 3/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 2/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1192640002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 12/2025 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 4.2.2026 | |
| 1192640041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2026 | 1648,42 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022-22.3.2023 | 03.02.2026 | 05.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640049 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | účastnícky poplatok na ONLINE odborný seminár | 98,00 vrátane DPH |
08/2026-4.2.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 6.3.2026 | |
| 1192640061 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | tlmočenie do posunkovej reči | 282,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.248/SE/2023-24.6.2024 | 1/2026/SPO-22.1.2026 | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 6.3.2026 |
| 1192640135 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 3/2026 | 306,21 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 23.04.2026 | 30.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640093 | Peter Tomek - TODAKO Palárikova 1761, 022 01 Čadca |
17868793 | teplo za 2/2026 | 382,36 vrátane DPH |
Zmluva č.137-3.5.2021 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 2.4.2026 |