
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192640233 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.07.2026 | 16.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640192 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 05.06.2026 | 30.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1192640155 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 08.05.2026 | 10.06.2026 | 11.6.2026 | |
| 1192640138 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 24.04.2026 | 30.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640137 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 24.04.2026 | 30.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640020 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 16.01.2026 | 30.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640005 | Ak two spol.s.r.o. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 07.01.2026 | 06.02.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640129 | ANKO medica, s.r.o. Rieka 1327, 022 01 Čadca |
36439380 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 271,83 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 13.04.2026 | 28.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640209 | AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
50886771 | sanitácia dávkovača na vodu+voda do dispenzoov | 133,85 vrátane DPH |
37/2026-17.6.2026 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1192640172 | Dophin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50046586 | balená voda do dispenzorov vody | 62,95 vrátane DPH |
30/2026-13.5.2026 | 20.05.2026 | 16.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640181 | EKO VˇYŤAHY, s.r.o. Na závaží 858/9, 010 01 Žilina |
50428381 | oprava výťahu | 400,73 vrátane DPH |
33/2026-2.6.2026 | 02.06.2026 | 10.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640085 | Elmap Elektro Podzávoz 2888, 022 01 Čadca |
33915270 | varné konvice | 149,00 vrátane DPH |
12/2026-6.3.2026 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640220 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 7/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640219 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 7/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 03.07.2026 | 08.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1192640183 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 6/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 02.06.2026 | 11.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640182 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 6/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 02.06.2026 | 11.06.2026 | 24.6.2026 | |
| 1192640149 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 5/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640148 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 5/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 08.05.2026 | 15.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1192640104 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 4/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640105 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 4/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640076 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 3/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640075 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 3/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1192640034 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 2/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640033 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 2/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640023 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis) | -176,92 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640024 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | vyúčtovanie plynu za 11,12/2025 (dobropis) | -213,40 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 19.01.2026 | 19.02.2026 | 20.2.2026 | |
| 1192640014 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 1/2026 | 602,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640013 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
46113177 | splátka plynu za 1/2026 | 1291,00 vrátane DPH |
Zmluva č.191/OVS/2025-4.11.2025 | 14.01.2026 | 15.01.2026 | 11.2.2026 | |
| 1192640111 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 02.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 | |
| 1192640018 | FERMIKA, s.r.o. Hlinené 238, 023 54 Turzovka |
00000364 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. | 15.01.2026 | 30.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1192640214 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 267,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 39/2026-23.6.2026 | 01.07.2026 | 10.07.2026 | 31.7.2026 |
| 1192640175 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie PNEU na služobnom motorovom vozidle | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 25/2026-5.5.2026 | 26.05.2026 | 10.06.2026 | 24.6.2026 |
| 1192640174 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 29/2026-8.5.2026 | 26.05.2026 | 10.06.2026 | 24.6.2026 |
| 1192640169 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava + prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 429,13 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 27/2026-5.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640170 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava + prezutie PNEU, príprava TK a EK na služobnom motorovom vozidle | 842,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 26/2026-5.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640168 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie PNEU na služobnom motorovom vozidle | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 24/2026-4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640166 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 23/2026-4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640167 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies na služobnom motorovom vozidle | 61,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 22/2026-4.5.2026 | 18.05.2026 | 25.05.2026 | 11.6.2026 |
| 1192640101 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla | 17,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 14/2026-18.3.2026 | 31.03.2026 | 09.04.2026 | 7.5.2026 |
| 1192640100 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla | 1307,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025-5.9.2025 | 13/2026-18.3.2026 | 31.03.2026 | 09.04.2026 | 6.5.2026 |