Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042140124   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021  10.8.2022 
1042140123   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021  10.8.2022 
1042140134   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  DS/Ad.-oprava EZS  118,50 
vrátane DPH
  20/OE/2021  17.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140132   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 04/2021  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140130   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1863,85 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    13.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140129   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140128   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140127   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140126   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140125   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL4032KU-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140124   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140123   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
  22/OE/2021  13.05.2021  19.05.2021  6.6.2022 
1042140122   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 04/2021  34,79 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.05.2021  17.05.2021  10.8.2022 
1042140121   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS115BY-servis sl.OMV  225,60 
vrátane DPH
  5/OE/2021  11.05.2021  17.05.2021  10.8.2022 
1042140120   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    10.05.2021  17.05.2021  10.8.2022 
1042140119   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 04.2021  1563,79 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    10.05.2021  17.05.2021  10.8.2022 
1042140118   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,36 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.05.2021  17.05.2021  10.8.2022 
1042140117   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV  219,03 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.05.2021  17.05.2021  10.8.2022 
1042140116   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 04.2021  766,72 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.05.2021  17.05.2021  10.8.2022 
1042140115   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 04.2021  270,98 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.05.2021  17.05.2021  10.8.2022 
1042140112   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 04/2021  384,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    05.05.2021  17.05.2021  10.8.2022 
1042140122   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 04/2021  34,79 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.05.2021  17.05.2021  6.6.2022 
1042140121   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS115BY-servis sl.OMV  225,60 
vrátane DPH
  5/OE/2021  11.05.2021  17.05.2021  6.6.2022 
1042140120   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    10.05.2021  17.05.2021  6.6.2022 
1042140119   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 04.2021  1563,79 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    10.05.2021  17.05.2021  6.6.2022 
1042140118   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,36 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.05.2021  17.05.2021  6.6.2022 
1042140117   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV  219,03 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.05.2021  17.05.2021  6.6.2022 
1042140116   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 04.2021  766,72 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.05.2021  17.05.2021  6.6.2022 
1042140115   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 04.2021  270,98 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    07.05.2021  17.05.2021  6.6.2022 
1042140112   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 04/2021  384,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    05.05.2021  17.05.2021  6.6.2022 
1042140114   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,72 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.05.2021  12.05.2021  10.8.2022 
1042140113   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.05.2021  12.05.2021  10.8.2022 
1042140114   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,72 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.05.2021  12.05.2021  6.6.2022 
1042140113   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.05.2021  12.05.2021  6.6.2022 
1042140110   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 04.2021  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    04.05.2021  06.05.2021  10.8.2022 
1042140109   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.05.2021  06.05.2021  10.8.2022 
1042140108   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  17/OE/2021  03.05.2021  06.05.2021  10.8.2022 
1042140110   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 04.2021  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    04.05.2021  06.05.2021  6.6.2022 
1042140109   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.05.2021  06.05.2021  6.6.2022 
1042140108   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  17/OE/2021  03.05.2021  06.05.2021  6.6.2022 
<< < | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť