
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440194 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba / pred,zad.brzd.tlmiče | 2019,77 vrátane DPH |
23/OE/2024 | 17.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440216 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | V.Meder-deratizácia priestorov | 3,02 vrátane DPH |
22/OE/2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1042440172 | Tlač.agentúra Slov.republiky 841 04 Brattislava,Dúbravská cesta 14 |
31320414 | portrét prezidenta / 3ks | 100,80 vrátane DPH |
21/OE/2024 | 28.06.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440193 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 12,00 vrátane DPH |
20/OE/2024 | 15.07.2024 | 23.07.2024 | 5.8.2024 | |
1042440052 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie | 300,00 vrátane DPH |
2/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440023 | ANDREA SHOP, s.r.o. 929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | kávovar DeLonghi / 1ks | 559,40 vrátane DPH |
2/OE/2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440289 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-oprava kotolne | 1012,92 vrátane DPH |
19/OE/2024 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 6.11.2024 | |
1042440326 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-EZS-oprava a údržba | 455,18 vrátane DPH |
18/OE/2024 | 27.11.2024 | 05.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440163 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV/údržba sl.OMV ( diag., serv.prehl.,výmena oleja... ) | 344,04 vrátane DPH |
17/OE/2024 | 11.06.2024 | 26.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440142 | Wall 2 Wall s.r.o. 9290 01 D.Streda.Széchényiho 2003/6 |
54441340 | VM-oprava interiérových schodov | 3277,92 vrátane DPH |
15/OE/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 21.05.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440129 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prezutie kolies | 48,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440128 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prezutie kolies | 48,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440127 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440126 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440125 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440124 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440123 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prehodenie kolies | 36,00 vrátane DPH |
14/OE/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
1042440143 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
13/OE/2024 | 29.05.2024 | 07.06.2024 | 4.7.2024 | |
1042440084 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS,Ad.,VM-výmena núdzového osvetlenia | 86,40 vrátane DPH |
12/OE/2024 | 26.03.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440074 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-vým.oleja,filtrov... | 424,61 vrátane DPH |
11/OE/2024 | 12.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440075 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-vý.oleja,filtrov... | 369,70 vrátane DPH |
10/OE/2024 | 13.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440051 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie | 450,00 vrátane DPH |
1/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440320 | Toroková Mária,Mgr.-tlmočník 929 01 D.Streda,Mlynská 309/15 |
vykonanie tlmočníckych prác / SD / 15.11 | 46,48 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 | 20.11.2024 | 04.12.2024 | 8.1.2025 | ||
1042440046 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál ( toal.papier 540ks) | 453,60 vrátane DPH |
1/OE/2024 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440050 | Centrum účelových zariadení/Inšt.pre verej.správu 921 01 Piešťany,Rekreačná 13 |
42137004 | odd.kontroly-seminár 06.02 ...o kontrole v št.správe | 150,00 vrátane DPH |
1,2,3/OU/2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440365 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2025 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440364 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 12/2024 | 173,82 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440362 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 11/2024 | 26,40 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440360 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 11/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440355 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 11/2024 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440354 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 43,20 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440353 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | ||
1042440352 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 300,00 vrátane DPH |
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2024 , UPSVR DS | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | ||
1042440328 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440351 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440350 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,32 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440349 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmluva:24/104/01,02,03 z 01.04.2024 UPSVR D.Streda | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440348 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba za 11/2024 | 609,81 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
1042440347 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,72 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 |