Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042440072 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 2023 | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440080 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 76,67 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.03.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440073 | MUDr.Süliová Regina / Prometeum s.r.o. 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440025 | MUDr.Fehérová Diana - BARMEDICAL sro 930 34 Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony 10-12/2023 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440024 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 08-12/2023 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440103 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440090 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.04.2024 | 19.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440089 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 03.04.2024 | 19.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440078 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 16,80 vrátane DPH |
7/OE/2024 | 14.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440079 | Takács Garden s.r.o. 932 01 Veľký meder,Mládeže 2059/20 |
55080880 | VM-výsadba drevín / 3ks | 940,00 vrátane DPH |
8/OE/2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440097 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440067 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 07.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440038 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440017 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440063 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava kotlov / 2ks | 381,60 vrátane DPH |
6/OE/2024 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440087 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 04/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440056 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 03/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440030 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-dodávka el.energie za 02/2024 | 597,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440002 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | V.Meder-spotreba vody do 27.12.2023 | 30,48 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 USPVR D.Streda | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 3/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440062 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440003 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2023 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.01.2024 | 23.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440101 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 3/2024 | 29,70 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440069 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 2/2024+zr.voda 2023 | 360,04 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440027 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 12/2023 | 19,80 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 24.01.2024 | 30.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440034 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | SA-spotreba vody,stočné 1/2024 | 36,30 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440045 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 249,35 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 12.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 04/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440057 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 03/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440031 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-dodávka el.energie za 02/2024 | 798,00 vrátane DPH |
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440094 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,04 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440071 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,52 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 3.4.2024 | |
1042440042 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440012 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
1042440051 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/tech.zabezpečenie | 450,00 vrátane DPH |
1/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440052 | DS Operator, a.s. 929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7 |
50868683 | porada:Raňajky so zamest. .... 08.02/občerstvenie | 300,00 vrátane DPH |
2/OSP/2024 | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
1042440107 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 4/2024 | 608,60 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440095 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 271,24 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 30.4.2024 | |
1042440083 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba + údržba sl.OMV za 3/2024 | 167,61 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.03.2024 | 27.03.2024 | 3.4.2024 |