Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042540075   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 3/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540056   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 2/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540034   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 1/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    06.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540001   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 12/2024  2902,56 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    02.01.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1042540073   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 04/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    02.04.2025  04.04.2025  29.4.2025 
1042540054   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 03/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540030   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 02/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    04.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540004   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu za 01/2025  2536,38 
vrátane DPH
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava    07.01.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1042540092   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 3/2025  2510,69 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540066   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 2/2025  2510,69 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.03.2025  20.03.2025  29.4.2025 
1042540045   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 1/2025  2510,69 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    14.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540021   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Adorská-spotreba el.energie za 12/2024  2474,38 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    15.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1042540023   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 12/2024  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    16.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1042540055   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 03/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.03.2025  12.03.2025  29.4.2025 
1042540029   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 02/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    04.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540008   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 01/2025  1591,45 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    09.01.2025  15.01.2025  4.2.2025 
1042540093   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 27.03.2025/tech.zabezpečenie  1492,00 
vrátane DPH
  1/OSP/2025  15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka elektrickej energie 04/2025  1127,04 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    02.04.2025  04.04.2025  29.4.2025 
1042540003   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ádorská-sp.vody,stočné,zr.voda do 31.12.2024  1124,22 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013, USPSVR D.Streda    03.01.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1042540089   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 3/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    14.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540070   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov za 2/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    17.03.2025  20.03.2025  29.4.2025 
1042540048   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 1/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    20.02.2025  27.02.2025  6.3.2025 
1042540041   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-výmena lamba sondy  915,07 
vrátane DPH
  3/OE/2025  11.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540025   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 12/2024  912,00 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    20.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1042540093   DS Operator, a.s.
929 01 D.Streda,Štúrova 1090/7
50868683  Burza práce 27.03.2025/občerstvenie  810,00 
vrátane DPH
  2/OSP/2025  15.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042540096   Bíró Zoltán-GM System
929 01 D.Streda,B.Kondého 5138/30
37488431  oprava posuvnej brány  676,50 
vrátane DPH
  8OE/2025  28.04.2025  29.04.2025  29.4.2025 
1042540017   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B
51856467  DS/Štúrova-spotreba el.energie za 12/2024  580,14 
vrátane DPH
zmluva:472/OVS/2022 z 29.12.2022 Ústredie PSVaR BA    14.01.2025  28.01.2025  4.2.2025 
1042540071   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 03/2025  566,67 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.03.2025  26.03.2025  29.4.2025 
1042540081   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 03/2025  540,46 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2025  16.04.2025  29.4.2025 
1042540037   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 01/2025  531,94 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.02.2025  14.02.2025  6.3.2025 
1042540095   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 04/2025  415,11 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.04.2025  29.04.2025  29.4.2025 
1042540011   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba + údržba sl.OMV za 12/2024  394,12 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.01.2025  17.01.2025  4.2.2025 
1042540061   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 02/2025  375,76 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.03.2025  19.03.2025  29.4.2025 
1042540043   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2025  337,35 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    13.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540042   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  306,65 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    12.02.2025  20.02.2025  6.3.2025 
1042540065   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  304,30 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    12.03.2025  20.03.2025  29.4.2025 
1042540064   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 2/2025  288,68 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11.03.2025  19.03.2025  29.4.2025 
1042540090   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA-poštovné  276,10 
vrátane DPH
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    14.04.2025  22.04.2025  29.4.2025 
1042440032   Derakat Plus s.r.o.
930 06 Ňárad 134
56253613  VM-deratizácia  246,00 
vrátane DPH
  1/OE/2025  06.02.2025  10.02.2025  6.3.2025 
1042540047   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba za 02/2025  203,62 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.02.2025  27.02.2025  6.3.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť