
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042640049 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS/V.Meder-výmena akumulátora | 84,75 vrátane DPH |
5/OE/2026 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640048 | CIB, a.s. 811 06 Bratislava,Obchodná 39 |
46831371 | EZS-prehliadka, oprava,skúška ... | 1351,77 vrátane DPH |
3/OE/2026 | 18.02.2026 | 26.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042601102 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 10.02.26-10.03.26 | 22140,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 26/04/54O/3 | 27.03.2026 | 17.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1042600730 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 12.01.26-09.02.26 | 25200,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/136 | 25.02.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1042600457 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 26.11.25-09.01.26 | 24060,00 bez DPH |
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA | 25/04/54O/110 | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1042640088 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu 04/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640087 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu 04/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640086 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu 04/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640059 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640058 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640057 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.03.2026 | 10.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640021 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | dobropis:VM-vyúčt.spotreby plynu 12/25 | -346,12 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640039 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640038 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640037 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640020 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025 | 435,10 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640019 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025 | 445,42 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640003 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | VM-dodávka plynu za 01/2026 | 400,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640002 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | SA-dodávka plynu za 01/2026 | 1004,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640001 | Enerie2, a.s. 811 08 Bratislava,Lazaretská 3a |
46113177 | DS/Ad.-dodávka plynu za 01/2026 | 1013,00 vrátane DPH |
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2026 | 13.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640105 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA630SC-prezutie kolies | 73,80 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640104 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640103 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640102 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640101 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640100 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS1659DD-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640099 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640098 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
7/OE/2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640024 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-servis,olej,brzdy | 585,02 vrátane DPH |
2/OE/2026 | 27.01.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640040 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 19,68 vrátane DPH |
1/OE/2026 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 9.3.2026 | |
| 1042640076 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-pravidelná prehliadka | 266,30 vrátane DPH |
6/OE/2026 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640022 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2026 | 159,90 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 21.01.2026 | 27.01.2026 | 10.2.2026 | |
| 1042640106 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 03/2026 / =6804,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 10.04.2026 | 4.5.2026 | ||
| 1042640113 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | dobropis:DEKVS2 zľava za 03/2026 | -9,64 vrátane DPH |
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS | 16.04.2026 | 4.5.2026 | ||
| 1042640110 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,92 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 14.04.2026 | 22.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1042640074 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | dobropis:DEKVS2 zľava za 02/2026 | -12,50 vrátane DPH |
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS | 17.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640070 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 1,76 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 1042640069 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/OOD poštovné za 02/2026 / =6840,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP,Sl.pošta BA/výplata dávok | 09.03.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640051 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA :DEKVS2-navýšenie kreditu fr.stroja / =3000,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.02.2026 | 9.4.2026 | ||
| 1042640046 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | vyúčt.FA/ P.O.BOX 2026 / =150,00 eur | 0,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 12.02.2026 | 9.4.2026 |