Faktúry 2026 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042640049   CIB, a.s.
811 06 Bratislava,Obchodná 39
46831371  EZS/V.Meder-výmena akumulátora  84,75 
vrátane DPH
  5/OE/2026  23.02.2026  26.02.2026  9.3.2026 
1042640048   CIB, a.s.
811 06 Bratislava,Obchodná 39
46831371  EZS-prehliadka, oprava,skúška ...  1351,77 
vrátane DPH
  3/OE/2026  18.02.2026  26.02.2026  9.3.2026 
1042640077   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-dodávka vody 03/2026  36,90 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    19.03.2026  27.03.2026  9.4.2026 
1042640067   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné 02/2026 zr.voda 25/26  383,29 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    04.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1042640030   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 01/2026  33,83 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    03.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640013   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  SA-spotreba vody,stočné,zr.voda 12/2025  23,68 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    13.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640059   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  VM-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026  400,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    02.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640058   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  SA-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026  1004,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    02.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640057   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 03/2026  1013,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    02.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640021   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  dobropis:VM-vyúčt.spotreby plynu 12/25  -346,12 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026    9.4.2026 
1042640039   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  VM-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026  400,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640038   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026  1013,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640037   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  SA-vyúčtovanie spotreby plynu 02/2026  1004,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    06.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640020   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025  435,10 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640019   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  SA-vyúčtovanie spotreby plynu 11,12/2025  445,42 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640003   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  VM-dodávka plynu za 01/2026  400,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640002   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  SA-dodávka plynu za 01/2026  1004,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640001   Enerie2, a.s.
811 08 Bratislava,Lazaretská 3a
46113177  DS/Ad.-dodávka plynu za 01/2026  1013,00 
vrátane DPH
zmluva:191/OVS/2025 z 06.11.2025,Ústredie PSVaR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640076   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-pravidelná prehliadka  266,30 
vrátane DPH
  6/OE/2026  17.03.2026  20.03.2026  9.4.2026 
1042640022   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2026  159,90 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    21.01.2026  27.01.2026  10.2.2026 
1042640071   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 02/2026  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    10.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1042640045   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 01/2026  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    10.02.2026  18.02.2026  9.3.2026 
1042640017   Fair Facility s.r.o.
960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6
50529561  ochrana objektov + výjazd za 12/2025  934,80 
vrátane DPH
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640024   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-servis,olej,brzdy  585,02 
vrátane DPH
  2/OE/2026  27.01.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640066   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 02/2026  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.03.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1042640029   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 01/2026  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    03.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640004   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 12/2025  2975,12 
vrátane DPH
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640040   Green Ware Recycling s.r.o.
968 01 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  vyprázdnenie skartačných nádob  19,68 
vrátane DPH
  1/OE/2026  09.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640018   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 12/2025  714,51 
vrátane DPH
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA    16.01.2026  26.01.2026  10.2.2026 
1042640073   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH
zákon: Z.z.447/08-§11    13.03.2026  19.03.2026  9.4.2026 
1042640052   MUDr.Štefan Sivák, PhDr.
036 01 Martin,Hradečnica 11609/32
51705061  znalecký posudok  717,12 
bez DPH
  1/OPPnKŤZP/SOC/2023  25.02.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042600730   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 12.01.26-09.02.26  25200,00 
bez DPH
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA  25/04/54O/136  25.02.2026  13.03.2026  9.4.2026 
1042600457   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP-vzdel.program:"Operátor výroby" 26.11.25-09.01.26  24060,00 
bez DPH
RZ:94/OATP/2025 Ústredie PSVR BA  25/04/54O/110  21.01.2026  20.02.2026  9.4.2026 
1042640061   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,59 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640060   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    04.03.2026  10.03.2026  9.4.2026 
1042640031   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,81 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    04.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640032   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    04.02.2026  13.02.2026  9.3.2026 
1042640006   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  46,72 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640005   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  30,74 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    05.01.2026  13.01.2026  10.2.2026 
1042640074   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  dobropis:DEKVS2 zľava za 02/2026  -12,50 
vrátane DPH
24,25/OE/2012 z 21.12.2012,UPSVR DS    17.03.2026  26.03.2026  9.4.2026 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť