Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052440244 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby za 10/2024 | 1478,40 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | |
1052440243 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM do SMV do 15.11.2024 | 56,99 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | |
1052440242 | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU 10/2024 | 3,84 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440241 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov UPSVaR Galanta a SEREĎ 10/2024 | 2805,89 bez DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440240 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava akumulátora EZS budova UPSVaR Ga | 184,01 vrátane DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 48/2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 |
1052440239 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | jesenná deratizácia a dezinsekcia | 17,11 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 46/2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 |
1052440238 | SZULI MED s.r.o. Hlavná 978 , 92401 Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 1.-6.2024 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440237 | ZSINIMED s.r.o. Hodská 373/38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 10/2024 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440236 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 373/38, 924 22Galanta |
36708909 | zdravotné výkony 1.7.-30.9.2024 | 62,73 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440234 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Jarošova 1 , 83103 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja NEOPOST IS 440 | 126,00 vrátane DPH |
49/2024 | 10.11.2024 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440233 | ZSITIMED s.r.o. Hodská 373/38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 09/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440232 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 10/2024 | 1438,88 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440231 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka a distr. elektriny 10/2024 | 2603,99 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440230 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava alternátor SMV GA 501 BJ | bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 47/2024 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 |
1052440229 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena ventilu SMV GA 491 CL | 10,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 44/2024 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 |
1052440228 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10/2024 budova UPSVaR Galanta | 285,48 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440227 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest | 200,00 vrátane DPH |
272/105/2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440225 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka zemného plynu 11/2024 | 1789,29 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 5.11.2024 | 07.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440224 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu pre potreby zamestnancov UPSVaR Galanta | 810,000 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 38/2024 | 5.11.2024 | 07.11.2024 | 25.11.2024 |
1052440223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 10/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 5.11.2024 | 07.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 31.10.2024 | 412,11 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 5.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440221 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | nájom pozemku pod prenosné garáže 10/2024 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 5.11.2024 | 07.11.2024 | 25.11.2024 | |
1052440220 | MAXI BP s.r.o Dolné Saliby č. 132 |
46015787 | oprava a nadstavenie okien budovy UPSVaR | 490,00 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 35/2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440219 | Wargha s.r.o., Varga František nám. 1 mája 6, 903 01 SENEC |
36817562 | zdravotné výkony 10/2024 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 22.11.2024 | |
1052440218 | ZSITIMED s.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
52926923 | zdravotné výkony 06/2024 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 22.11.2024 | |
1052440217 | ZdraJosa, s.r.o. Kollárová 2100/4, Senec |
36362816 | zdravotné výkony 4-7/2024 | 41,82 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 22.11.2024 | |
1052440216 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dvier- UPSVaR Galanta, pracovisko SEREĎ | 746,99 vrátane DPH |
11774/2024_M_ODP,č.z.82583/2024z12.7.2024 | 28/2024 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440215 | STREŠNÉ CENTRUM T. Molnár Vonkajší rad 3963 |
51425971 | oprava poškodenej strechy- poveternostným vplyvom - budova UPSVaR GA pracovisko SEREĎ | 1456,67 bez DPH |
34/2024 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 | |
1052440214 | ZSINIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 08/2024 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 | |
1052440213 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie a nové pneumat. na SMV GA769 CD | 338,50 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 45/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440212 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BT 190 EI | 48,00 bez DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 42/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440211 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL 855 KT | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 43/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440210 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL 253 KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 40/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440209 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie a pneumatiky na SMV GA113BS | 364,8 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 41/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440208 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezúvanie SMV BL 997 KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 38/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 22.11.2024 |
1052440207 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a STK -GA 491 CL | 860,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 37/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 |
1052440206 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava a STK -Ga501 BJ | 391,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 36/2024 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 |
1052440205 | CISÁR - MEDI s.r.o., Hodská 38, 924 22Galanta |
zdravotné výkony 08/2024 | 34,85 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 22.10.2024 | 28.10.2024 | 14.11.2024 | ||
1052440204 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.10.2024 | 55,57 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 14.11.2024 | |
1052440203 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 09/2024 | 2805,89 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 14.11.2024 |