Faktúry 2024 (ÚPSVR Galanta)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1052440052   ZŠ Juraja Fándlyho, SEREĎ
Fándlyho 763/7A, SEREĎ
37839918  platba za prenájom pozemku rok 2024  42,77 
bez DPH
142/105/2024 z 2.3.2024    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440058   ZSITIMED s.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401
Nová Doba 921/9, Galanta 92401
52926923  zdravotné výkony 01/2024  20,91 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440019   ZSITIMED s.r.o.
Hodská 38, 924 22Galanta
52926923  zdravotné výkony 11/20213  20,91 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    26.1.2024  29.01.2024  30.1.2024 
1052440032   Zdravmich, s.r.o.
Horné Saliby č. 772
36823040  zdravotné výkony 7-12/2023  62,73 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440022   ZdraVIPA, s.r.o.
Hlavná 6C, 92401 Galanta
  zdravotné výkony 7-12/2023  118,49 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    30.1.2024  31.01.2024  14.2.2024 
1052440031   ZdraJosa, s.r.o.
Kollárová 2100/4, Senec
36362816  zdravotné výkony 10/2023-12/2023   62,73 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    12.2.2024  15.02.2024  19.2.2024 
1052440074   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 1. štvrť. rok/2024 SEREĎ  424,67 
vrátane DPH
200/2004 z 11.2.2004    15.4.2024  17.04.2024  19.4.2024 
1052440073   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 03/2024 Galanta  265,69 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    15.4.2024  17.04.2024  19.4.2024 
1052440048   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  vodné a stočné 1-2/2024  495,85 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440013   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 4. štvrťrok Sereď  193,22 
vrátane DPH
200/2004 z 11.2.2004    15.1.2024  17.01.2024  23.1.2024 
1052440012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
36550949  spotreba vodné a stočné 12/2023 Ga  286,91 
vrátane DPH
199/2004z 11.2.2004    15.1.2024  17.01.2024  23.1.2024 
1052440094   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora 04/2024  1576,51 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440072   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora za 03/2024  1501,44 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    9.4.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1052440053   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  poskytnutie služby informátora 02/2024  1576,51 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440033   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  služba informátora Január 2024  1651,58 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440002   TETAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, POPRAD
51030691  poskytnutie služby informátora 12/2023  1426,37 
vrátane DPH
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023    4.1.2024  09.01.2024  15.1.2024 
1052440021   SZULI MED s.r.o.
Hlavná 978 , 92401 Galanta
43838529  zdravotné výkony 8-12/2023  34,85 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    30.1.2024  31.01.2024  14.2.2024 
1052440015   SZITI MED s.r.o.
Nová Doba 921/9, Galanta 92401
44834624  zdravotné výkony9-12/2023  27,88 
bez DPH
IN 82/2005 z 1.8.2005    15.1.2024  17.01.2024  23.1.2024 
1052440082   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  nedoplatok elektrina k fak. 03/2024   73,57 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    24.4.2024  26.04.2024  9.5.2024 
1052440077   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka a distr. elektriny 03/2024  2124,4 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440057   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodáv. a distr. elektriny 02/2024  2388,17 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440050   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  doúčtovanie spotreby elekt. budova UPSVaR SEREĎ 2023  442,43 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440035   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  distribúcia elektriny budova Galanta01/2024  2809,08 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440007   Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektriny budova ÚPSVaR Galanta 12/2023  3224,65 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 1.1.2023    8.1.2024  11.01.2024  15.1.2024 
1052440078   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov ÚPSVaR Galanta Sereď 03/2024  2805,89 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020     17.4.2024  19.04.2024  25.4.2024 
1052440064   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena núdz. osv. budova UPSVaR GA a pracovisko SEREĎ  86,11 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   3/2024  2.4.2024  05.04.2024  10.4.2024 
1052440061   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 02/2024  2805,89 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020     19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440056   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena protipožiarnych dvier na kancelárii budova UPSVaR Galanta  666,00 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020   5/2024  13.3.2024  15.03.2024  19.3.2024 
1052440034   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov január 2024  2805,89 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020     15.2.2024  20.02.2024  21.2.2024 
1052440011   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 12/2023  2805,89 
vrátane DPH
16515/2020-M-OSAP, 49195/2020 z 16.7.2020     12.1.2024  16.01.2024  23.1.2024 
1052440090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  tankovanie PHM do SMV  607,06 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 31.3.2024  415,08 
bez DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    9.4.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1052440062   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  umývanie SMV BT 190EI  3,99 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    19.3.2024  21.03.2024  28.3.2024 
1052440045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 29.2.2024  450,80 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
1052440039   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV do 15.2.2024  60,35 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    20.2.2024  22.02.2024  29.2.2024 
1052440028   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 01/2024  471,33 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    12.2.2024  15.02.2024  19.2.2024 
1052440003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM do SMV 12/2023  227,88 
vrátane DPH
2863/73120/2002, z 1.7.2004    04.1.2024  10.01.2024  15.1.2024 
1052440096   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 04/2024  79,19 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.4.2004    6.5.2024  10.05.2024  13.5.2024 
1052440068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 03/2024  76,54 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.4.2004    9.4.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1052440046   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 01 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 02/2024  76,54 
vrátane DPH
zmluva z 30.4.2004    11.3.2024  14.03.2024  19.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Galanta

Tlačiť