
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540239 | geodet - JS s.r.o. Šintava |
36204731 | vypracovanbie geomet. plánu pozemky SEREĎ | 640,00 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 46/2025 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540238 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | nájom za pozemky 10/2025 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540237 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10/2025 budova UPSVaR Galanta | 308,40 vrátane DPH |
199/2004 z 11.2.2004 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540236 | MUDr. Pőtheová Valéria, RALUMED, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
36708909 | zdravotné výkony 07-09/2025 | 48,79 bez DPH |
IN č. 82/2005 Z.z. 447/2008 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540235 | ZdraJosa, s.r.o. Senec |
36362816 | zdravotné výkony 07-09/22025 | 83,64 bez DPH |
IN č. 82/2005 Z.z. 447/2008 | 18.11.2025 | 24.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540234 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 30.11.2025 | 538,84 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540233 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn 11/2025 budova UPSVaR Galanta | 1488,00 bez DPH |
92306/2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540232 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
dodávka plynu 11/2025 pracovisko UPSVaR SEREĎ | 1461,00 bez DPH |
92306/2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 9.12.2025 | ||
| 1052540231 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | TK a EK SMV BL 997 KU | 227,60 bez DPH |
109/OVS/2025 | 33/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540230 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 501 BJ | 588,49 bez DPH |
109/OVS/2025 | 39/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540228 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | nájom pozemkov pod prenosné garáže 09/2025 | 49,36 bez DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 4.11.2025 | 6.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540227 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný popl. 10/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.4.2004 | 4.11.2025 | 06.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540226 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 11/2025 | 1085,03 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 4.11.2025 | 6.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540225 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36204731 | prenájom parkovacích miest 11/2025 | 200,00 bez DPH |
272/105/2024 | 4.11.2025 | 6.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540224 | EUROSERVIS VV, s.r.o. Bratislava |
35785829 | dodanie a montáž KLM pre UPSVaR Galanta, pracovisko SEREĎ | 48348,84 vrátane DPH |
38/2025 | 30.10.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540223 | Magna Energia s.r.o. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektr. 09/2025 | 330,44 bez DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 34/2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540222 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 769 CD | 227,60 vrátane DPH |
109/OVS/2025 | 34/2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540221 | Automobilové oprav. MV Nitra |
48070408 | oprava SMV Ga 113 BS | 967,71 bez DPH |
27/2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 09/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540219 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora do 10.10.2025 | 500,48 bez DPH |
110/105/2023 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540218 | ZSITIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
zdravotné výkony 09/2025 | 13,94 bez DPH |
IN č. 82/2005 Z.z. 447/2008 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | ||
| 1052540217 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 09/2025 | 1313,76 bez DPH |
110/105/2022 | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540214 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV do 15.10.2025 | 217,87 vrátane DPH |
2863/73120/2002, z 1.7.2004 | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 3.štv. SEREĎ | 208,03 bez DPH |
200/2004z 11.2.2004 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540212 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 09/2025- Galanta | 237,72 vrátane DPH |
199/2004z 11.2.2004 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540210 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM do SMV k 30.9.2025 | 620,98 vrátane DPH |
73120/2004 | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 09/2025 | 82,66 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540208 | KONE s.r.o. Bratislava |
35743565 | revízia šikmej plošiny pre imobilných klientov | 120,00 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 1.5.2024 | 28/2025 | 7.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 |
| 1052540207 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2025 | 1085,032085,33 bez DPH |
202/OVS/2024 z 1.5.2024 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540206 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2025 | 1085,03 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 29/2025 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 |
| 1052540205 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Bratislava |
36273261 | profolaktická kontrola frankovacieho stroja | 259,9 vrátane DPH |
272/105/2024 | 29/2025 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 |
| 1052540204 | ERN s.r.o. , Galanta 29. augusta 1646/6, 92401 Galanta |
36273261 | prenájom parkovacích miest | 200,00 bez DPH |
272/105/2024 | 6.10.2025 | 09.10.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540203 | Invizo spol.s.r.o. Brazislava |
revízia EZS - pracovisko Sereď | 286,10 vrátane DPH |
30/2025 | 29.10.2025 | 30.09.2025 | 4.12.2025 | ||
| 1052540202 | ZSINIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 08/2025 IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20,91 bez DPH |
IN č. | 26.9.2025 | 29.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540201 | MUDr. Alžbeta Császárová Hodská , Galanta |
zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.9.2025 | 29.09.2025 | 4.12.2025 | ||
| 1052540200 | Magna Energia a.s. Nitriainska , 18, Piešťany |
35743565 | vyučtovanie elektriny 08/2025 | 235,24 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
00000452 | upratovacie služby 08/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540198 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko, Poprad |
51030691 | poskytovanie služby informátora | 1251,2 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540197 | SLOVNAFT, a.s. vlčie hrdlo ,Bratislava |
31322832 | nákup PHM ddo SMV do 15.9.2025 | 67,96 vrátane DPH |
73120/2004 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540194 | Petro Cars s.r.o. 29. augusta 92401 Galanta |
výmena oleja SMV GA 769 CD | 244,67 vrátane DPH |
31/2025 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 25.11.2025 |