
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540157 | ZSITIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 05/2025 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540108 | ZSINIMED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 04/2025 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540090 | ZSITIMED s.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
52926923 | zdravotné výkony 03/2025 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540079 | ZSITIMED s.r.o. Nová Doba 921/9, Galanta 92401 |
52926923 | zdravotné výkony 02/2025 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 23.4.2025 | 28.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540047 | ZSINIMED s.r.o. Klimek Hodská 38, 924 22Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 01/2025 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 26.2.2025 | 27.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540020 | ZSINIMED s.r.o. Hodská 38, Galanta |
52926923 | zdravotné výkony 12/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540017 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina pracovisko SEREĎ 2024 | 181,75 bez DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540015 | Stredoslovenská energetika , a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 12/2024 | 2725,34 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 1.1.2023 | 16.1.2025 | 20.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540219 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora do 10.10.2025 | 500,48 bez DPH |
110/105/2023 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540217 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 09/2025 | 1313,76 bez DPH |
110/105/2022 | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540198 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko, Poprad |
51030691 | poskytovanie služby informátora | 1251,2 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540172 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 07/2025 | 1438,88 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1052540140 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poplatok služby informátora 06/2025 UPSVaR budova Galanta | 1313,76 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540130 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | poskytovanie služby informátora za 05/2025 budova UPSVaR GA | 1251,2 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540105 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora | 1251,2 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540084 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 03/2025 | 1313,76 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 23.4.2025 | 28.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540065 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 02/2025 | 1251,20 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540031 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 01/2025 | 1313,76 vrátane DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | /2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540004 | Slovenská pošta , a.s. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | spracovanie PPU 12/2024 | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540003 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 12/2024 | 1188,64 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540139 | Bratec s.r.o. Čenkovce 255 |
50106554 | poplatok za vykonanie revízie elektrospotrebičov budova UPSVaR Galanta | 1218,56 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 19/2025 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 |
| 1052540265 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 12/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1052540264 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | deratizácia a dezincekcia | 17,54 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 36/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540263 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | dodanie hygienického materiálu | 866,54 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 54/2025 | 3.12.2025 | 05.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1052540245 | Goldrein Plus, Včelince |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 35/2025 | 18.11.2025 | 21.11.2025 | 31.12.2025 |
| 1052540221 | Automobilové oprav. MV Nitra |
48070408 | oprava SMV Ga 113 BS | 967,71 bez DPH |
27/2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 09/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540180 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | za pravidelné upratovacie služby 07/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.8.2025 | 27.08.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540163 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | Jarná deratizácia a dezinesk. budov UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 17,54 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického mat. pre potreby UPSVaR Galanta | 1112,04 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540133 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica |
48070408 | spracovanie PPU 05/2025 | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540131 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | poskytovanie upratovacích služieb za 05/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.5.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540093 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | tepovanie stoličiek - služba na zákl. zmluvy | 30,75 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8/2025 | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 1055,65 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540086 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 03/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540042 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Bratislava |
48070408 | servis frankovacieho stroja | 144,65 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 02/2025 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 |