
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052540008 | MAMI MED s.r.o. Šoporńa |
47162716 | zdravotné výkony 12/2024 | 6,97 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540007 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny 01/2025 | 1276,06 vrátane DPH |
323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540006 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 01/2025 | 2085,33 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ | 1478,4 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540004 | Slovenská pošta , a.s. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | spracovanie PPU 12/2024 | 2,56 bez DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540003 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora 12/2024 | 1188,64 bez DPH |
110/105/2023 zo dňa 10.10.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačný poplatok 12/2024 | 80,64 vrátane DPH |
zmluva z 30.4.2004 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
1052540001 | CONTINENTAL TOBACCO SLOVAKIA s.r.o. Tomášovská1237/42, 97901 Rimavská Sobota |
36204731 | prenájom plochy pod prenosnú garáž 12/2024 | 49,36 vrátane DPH |
97/105/2020.zo dňa2.6.2020 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 |