
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052540032 | SZULI MED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
43838529 | zdravotné výkony 07-12/2024 | 13,94 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 28.3.2025 | |
| 1052540161 | SZITI MED s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
44834624 | zdravotné výkony 2025 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540021 | SZITI MED s.r.o. Hodská 38, Galanta |
44834624 | zdravotné výkony 8-12/2024 | 20,91 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince |
00000452 | upratovacie služby 08/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 24.9.2025 | 26.09.2025 | 4.12.2025 | |
| 1052540174 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | mobilná skartácia | 27,06 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 16/2025 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 |
| 1052540174 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | mobilná skartácia | 27,06 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 16/2025 | 15.8.2025 | 19.08.2025 | 11.9.2025 |
| 1052540085 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, NITRA |
45539197 | vyprázdnenie nádob skartácia | 92,87 vrátane DPH |
378/105/2022 z 21.10.2022 | 5/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540185 | TPinvest IT, Nitrra Topoľčany |
45701172 | rekonštrukcia strechy budova SEREĎ | 58619,59 vrátane DPH |
24/2025 | 9.9.2025 | 17.09.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540231 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | TK a EK SMV BL 997 KU | 227,60 bez DPH |
109/OVS/2025 | 33/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540230 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 501 BJ | 588,49 bez DPH |
109/OVS/2025 | 39/2025 | 6.11.2025 | 11.11.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540222 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV GA 769 CD | 227,60 vrátane DPH |
109/OVS/2025 | 34/2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 |
| 1052540027 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výjazd k SMV GA 491 CL | 68,88 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 3/2025 | 4.2.2025 | 07.02.2025 | 26.2.2025 |
| 1052540023 | FINAL -CD Bratislava, spol. s r .o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava s diagnostika SMV GA769CD | 131,93 vrátane DPH |
97/OVS/2021 z 22.2.2021 | 1/2025 | 29.1.2025 | 31.01.2025 | 10.2.2025 |
| 1052540233 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | plyn 11/2025 budova UPSVaR Galanta | 1488,00 bez DPH |
92306/2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 9.12.2025 | |
| P012500131 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby. | 20100 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/05/54O/70 | 10.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 |
| P012500091 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby. | 21360 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/05/54O/30 | 16.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 |
| P012500051 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | Za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor výroby. | 23760 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/05/54O/1 | 09.09.2025 | 24.09.2025 | 21.10.2025 |
| 1052540192 | Molmed, s.r.o. Trnava |
46915451 | zdravotné výkony 05-08/2025 | 6,97 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 16.09.2025 | 17.09.2025 | 25.11.2025 | |
| 1052540106 | Molmed, s.r.o. Hodská 38, 924 22Galanta |
46915451 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 20.05.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540117 | MAMI MED s.r.o. 926 01 SEREĎ |
47162716 | zdravotné výkony 1.polrok 2025 | 27,88 bez DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 2.6.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540008 | MAMI MED s.r.o. Šoporńa |
47162716 | zdravotné výkony 12/2024 | 6,97 vrátane DPH |
IN 82/2005 z 1.8.2005 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540221 | Automobilové oprav. MV Nitra |
48070408 | oprava SMV Ga 113 BS | 967,71 bez DPH |
27/2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 09/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 | |
| 1052540180 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | za pravidelné upratovacie služby 07/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.8.2025 | 27.08.2025 | 19.11.2025 | |
| 1052540163 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | Jarná deratizácia a dezinesk. budov UPSVaR Galanta a prac. SEREĎ | 17,54 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického mat. pre potreby UPSVaR Galanta | 1112,04 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 22/2025 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540156 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.7.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1052540133 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica |
48070408 | spracovanie PPU 05/2025 | 2,24 vrátane DPH |
žiadosť o posk. služ. 12.4.2013 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540131 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | poskytovanie upratovacích služieb za 05/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 16.6.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1052540110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratovacie služby 04/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 20.5.2025 | 23.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1052540093 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | tepovanie stoličiek - služba na zákl. zmluvy | 30,75 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 8/2025 | 29.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050480 |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 1055,65 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 7/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 |
| 1052540086 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | pravidelné upratov. služby 03/2025 | 1515,36 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 30.5.2025 | |
| 1052540066 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 26.3.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540042 | EUROFIN Int.spol. s r.o. Bratislava |
48070408 | servis frankovacieho stroja | 144,65 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 02/2025 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 |
| 1052540041 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 1515,36 vrátane DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 11.2.2025 | 14.02.2025 | 24.4.2025 | |
| 1052540005 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č.3, 98050 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 budovy UPSVaR Galanta a SEREĎ | 1478,4 bez DPH |
452/OVS/2022 z 1.4.2023 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 10.2.2025 | |
| 1052540139 | Bratec s.r.o. Čenkovce 255 |
50106554 | poplatok za vykonanie revízie elektrospotrebičov budova UPSVaR Galanta | 1218,56 vrátane DPH |
202/OVs/2024 z 1.5.2024 | 19/2025 | 2.7.2025 | 04.07.2025 | 16.7.2025 |
| 1052540219 | TETAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, POPRAD |
51030691 | služba informátora do 10.10.2025 | 500,48 bez DPH |
110/105/2023 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 9.12.2025 |