
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142540101 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac 05/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540081 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektriny mesiac 03/2025 | 81,27 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.4.2025 | 22.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540071 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 04/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 3.4.2025 | 09.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540058 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | elektrina-oprava základu dane 01.01.2025-31.12.2025 | 120,26 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540053 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 03/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540042 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | distribúcia a dodávka elektr.energie za mesiac 01/2025 | 188,90 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540022 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 02/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie 01/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 05/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za mesiac 04/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.5.2025 | 12.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky za mesiac 03/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.4.2025 | 09.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540051 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 02/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky zs 01/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 12/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540134 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 07/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 1.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540117 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 06/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.6.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540097 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 05/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540069 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 04/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 1.4.2025 | 07.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540049 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac marec 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540001 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac január 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540094 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné od 11.10.2024 - do 1.3.2025 | 830,15 vrátane DPH |
22/2004 | 25.4.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540056 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ul.271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a následná skartácia spisov zo 6 ks bezpečnostných nádob | 12,30 vrátane DPH |
184/114/2022 | 3/2025 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 |
1142540109 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac apríl 2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.5.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540099 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena núdzového osvetlenia objekt:ul.Bisk.Királya 30 | 43,85 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15/2025 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 |
1142540084 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 03/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
1142540063 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 02/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.3.2025 | 24.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540041 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za obdobie 01/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540009 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za mesiac december 2024 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.1.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 | |
1142540136 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 06/2025 | 1762,28 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
1142540121 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 05/2025 | 3248,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
1142540100 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 4/2025 | 3685,18 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 | |
1142540070 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 3/2025 | 6010,12 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540066 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla-vyúčtovanie za r.2024 | 1071,19 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 20.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540052 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 02/2025 | 8431,22 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
1142540028 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiac 1/2025 | 7067,72 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 5.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
1142540003 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2024 | 1680,16 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
1142540078 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 05/2025 | 397,10 vrátane DPH |
1/114/2022 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 6.5.2025 | |
1142540055 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za 04/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 7.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
1142540030 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiace 01/2025 a 02/2025 | 1296,02 bez DPH |
1/114/2022 | 6.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 | |
1142540034 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohy za poskytnuté služby v AB Hurbanovo za mesiac 03/2025 | 648,01 bez DPH |
1/114/2022 | 10.2.2025 | 17.02.2025 | 13.3.2025 |