
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142540197 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny 10/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.10.2025 | 07.10.2025 | 5.11.2025 | |
| 1142540176 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za 09/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 7.10.2025 | |
| 1142540166 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie za dodávku elektriny - oprava dane | 2,41 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 7.8.2025 | 14.08.2025 | 25.9.2025 | |
| 1142540164 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie 08/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 5.8.2025 | 08.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540135 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 07/2025 | 364,19 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 2.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540127 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektriny 05/2025 - vyúčtovanie - oprava dane | 7,54 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.6.2025 | 13.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540116 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 06/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 3.6.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540106 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie | 39,20 bez DPH |
323/OVS/2024 | 12.5.2025 | 19.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540101 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac 05/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540081 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektriny mesiac 03/2025 | 81,27 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 10.4.2025 | 22.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540071 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 04/2025 | 360,77 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 3.4.2025 | 09.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540058 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | elektrina-oprava základu dane 01.01.2025-31.12.2025 | 120,26 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1142540053 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektrickej energie za mesiac 03/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540042 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | distribúcia a dodávka elektr.energie za mesiac 01/2025 | 188,90 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 14.2.2025 | 24.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1142540022 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie za mesiac 02/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1142540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Bratislava |
35743565 | dodávka elektr.energie 01/2025 | 383,51 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540257 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatok za 11/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.12.2025 | 10.12.2025 | 9.1.2026 | |
| 1142540232 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 10/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.11.2025 | 11.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1142540200 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za obdobie 09/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 6.10.2025 | 08.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540161 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za 07/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.8.2025 | 08.08.2025 | 24.9.2025 | |
| 1142540120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 05/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.6.2025 | 10.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540098 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatky za mesiac 04/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 5.5.2025 | 12.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky za mesiac 03/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.4.2025 | 09.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540051 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky za mesiac 02/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.3.2025 | 12.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540023 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky zs 01/2025 | 73,64 vrátane DPH |
29,30/2014 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 12.3.2025 | |
| 1142540002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom poplatok za mesiac 12/2024 | 71,84 vrátane DPH |
29,30/2014 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540134 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 07/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 1.7.2025 | 07.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1142540117 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 06/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.6.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540097 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 05/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540069 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 04/2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 1.4.2025 | 07.04.2025 | 6.5.2025 | |
| 1142540049 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac marec 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.3.2025 | 07.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1142540001 | Diplomat-profesional SBS-team Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac január 2025 | 102,93 vrátane DPH |
28/2010 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1142540216 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné stočné 12.4.2025 - 10.10.2025 | 751,63 vrátane DPH |
22/2004 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 7.11.2025 | |
| 1142540094 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné a stočné od 11.10.2024 - do 1.3.2025 | 830,15 vrátane DPH |
22/2004 | 25.4.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 1142540189 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ul.271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 19,68 vrátane DPH |
184/114/2022 | 32/2025 | 12.9.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1142540056 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ul.271/27, Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a následná skartácia spisov zo 6 ks bezpečnostných nádob | 12,30 vrátane DPH |
184/114/2022 | 3/2025 | 10.3.2025 | 18.03.2025 | 4.4.2025 |
| 1142540109 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac apríl 2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15.5.2025 | 06.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1142540099 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena núdzového osvetlenia objekt:ul.Bisk.Királya 30 | 43,85 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 15/2025 | 6.5.2025 | 13.05.2025 | 5.6.2025 |
| 1142540084 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 03/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 16.4.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 | |
| 1142540063 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 02/2025 | 613,45 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO | 17.3.2025 | 24.03.2025 | 4.4.2025 |