
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142640059 | 2U spol.s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava |
17315786 | EÚ zástava | 27,37 vrátane DPH |
14/2026 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640113 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 10.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640091 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 11.5.2026 | 14.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640063 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640038 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 24,35 vrátane DPH |
84/114/2025 | 9.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640025 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/4A, Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 9.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640008 | Brantner Nové Zámky s.r.o. Vinohrady 11460/A,Nové Zámky |
31440291 | vývoz separovaného odpadu - papier a lepenky | 12,18 vrátane DPH |
84/114/2025 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640028 | BV-TV Vincent Beke Pohraničná 21, Komárno |
22712372 | Sencor varič | 24,90 vrátane DPH |
6/2026 | 18.2.2026 | 24.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640119 | ByMax s.r.o. Zlievarenská ul.2284/20, Komárno |
50941739 | profylaktický servis klimatizácií | 492 vrátane DPH |
28/2026 | 22.6.2026 | 26.06.2026 | 14.7.2026 | |
| 1142640107 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci + fixné náklady za mesiac 05/2026 | 2493,59 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 3.6.2026 | 17.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640086 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | dodávka tepla mesiac 4/2026 | 4918,56 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.5.2026 | 12.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640057 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané za mesiac 03/2026 | 5928,97 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 2.4.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640041 | Calor s.r.o. Športová 1,Komárno |
43797831 | dodávka tepla - vyúčtovanie za rok 2025 | 438,33 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 10.3.2026 | 16.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640039 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 2/2026 | 7622,61 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 9.3.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640019 | Calor s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 01/2026 | 9797,39 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 4.2.2026 | 11.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640004 | Calor, s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | teplo dodané v mesiaci 12/2025 | 8684,70 vrátane DPH |
1/2008 dod.č.16 | 7.1.2026 | 12.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640111 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za obdobie 05/2026 | 914,68 vrátane DPH |
33/2005 | 8.6.2026 | 15.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640089 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za obdobie 04/2026 | 1850,74 vrátane DPH |
33/2005 | 8.5.2026 | 14.05.2026 | 10.6.2026 | |
| 1142640064 | Com-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK za mesiac 03/2026 | 2170,93 vrátane DPH |
33/2005 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 12.5.2026 | |
| 1142640042 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK Var.ÚK 02/2026 | 2133,35 vrátane DPH |
33/2005 | 10.3.2026 | 16.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640022 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK, Var.ÚK za mesiac 01/2026 | 2247,23 vrátane DPH |
33/2005 | 6.2.2026 | 13.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640012 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Fix ÚK + Var.ÚK 12/2025 | 4595,62 vrátane DPH |
33/2005 | 15.1.2026 | 21.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640079 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac máj 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 4.5.2026 | 11.05.2026 | 8.6.2026 | |
| 1142640056 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 04/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 | |
| 1142640017 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 02/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 2.2.2026 | 06.02.2026 | 11.3.2026 | |
| 1142640001 | Diplomat -profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 01/2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640031 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac marec 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640101 | Diplomat-profesional,SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac jún 2026 | 147,60 vrátane DPH |
123/114/2025 | 1.6.2026 | 04.06.2026 | 8.7.2026 | |
| 1142640044 | EMKE Gabriel Sóki Dunajské nábr. 3 Komárno |
53509251 | pečiatky 12 ks, poduška 5 ks | 370 vrátane DPH |
7/2026 | 12.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1142640099 | EMKE-Gabriel Sóki Hlavná 83, Búč |
53509251 | stočok 4 ks + poduška 4 ks | 42,40 vrátane DPH |
25/2026 | 28.5.2026 | 05.06.2026 | 13.7.2026 | |
| 1142640014 | EVROFIN Int. spol.s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok na r. 2026 | 159,90 vrátane DPH |
38/2012 | 20.1.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1142640078 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai AA913EL - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 19/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640077 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia AA622SC - prezutie pneu | 73,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 20/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640076 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 18/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640075 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT - prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 16/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640074 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Octávia BL835KV-prehodenie sady kolies | 61,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 17/2026 | 28.4.2026 | 11.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1142640020 | Final -CD Bratislava spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Fabia BL468RV | 234,60 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 4/2026 | 4.2.2026 | 11.02.2026 | 11.3.2026 |
| 1142640070 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Hyundai BT314EK | 580,13 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 15/2026 | 22.4.2026 | 28.04.2026 | 12.5.2026 |
| 1142640054 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis AUS Peugeot BL858KT | 57,80 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 11/2026 | 31.3.2026 | 08.04.2026 | 8.5.2026 |
| 1142640043 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servis AUS Škoda Superb KN202CC | 271,50 vrátane DPH |
RD134/OVS/2025 | 9/2026 | 11.3.2026 | 18.03.2026 | 8.4.2026 |