Faktúry 2023 (ÚPSVR Košice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1412340010   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
51865467  VFA el.12/2022_St_10  3803,58 
vrátane DPH
82/OVS/2022 z 1.2.2022    05.1.2023  17.01.2023  20.3.2023 
1412340009   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
51865467  VFA el.12/2022_Pop_9  1731,52 
vrátane DPH
82/OVS/2022 z 1.2.2022    05.1.2023  17.01.2023  20.3.2023 
1412340008   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
51865467  VFA el.12/2022_Ži_8  1953,74 
vrátane DPH
82/OVS/2022 z 1.2.2022    05.1.2023  17.01.2023  20.3.2023 
1412340007   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
51865467  VFA el.12/2022_Kr_7  165,82 
vrátane DPH
82/OVS/2022 z 1.2.2022    05.1.2023  17.01.2023  20.3.2023 
1412340006   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
51865467  VFA el.12/2022_Dv_6  721,28 
vrátane DPH
82/OVS/2022 z 1.2.2022    05.1.2023  17.01.2023  20.3.2023 
1412340005   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
51865467  VFA el.12/2022_Zá_5  423,10 
vrátane DPH
82/OVS/2022 z 1.2.2022    05.1.2023  17.01.2023  20.3.2023 
1412340004   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM_umývarka/4591792859_4  756,67 
vrátane DPH
č.002863/73180/2004 z 24.6.2004    04.1.2023  11.01.2023  20.3.2023 
1412340003   A plus services a.s.
Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
35783176  Ochrana objektov_12/2022_3  6646,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 102/141/2021    04.1.2023  17.01.2023  20.3.2023 
1412340002   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  FA k PP24334 uhr.30.12.2022 3.kredit Mold_2  800,00 
vrátane DPH
č.4737/2012 zo 14.12.2012    03.1.2023  30.12.2022  20.3.2023 
1412340001   ETEL s.r.o.
Masarykova 2717/10, 080 01 Prešov
52228924  Teplo_Pop_1-3/2023_1  11153,16 
vrátane DPH
č. 146/141/2020 z 4.3.2021    02.1.2023  17.01.2023  20.3.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť