
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412640060 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Trafostanica_St_2/2026_60 | 111,35 vrátane DPH |
č.54/13 z 21.8.2013 | 09.2.2026 | 16.02.2026 | 18.3.2026 | |
| 1412640013 | Tempus - Invest s.r.o. 141 Rastislavova 110, 040 01 Košice |
36751871 | Trafostanica_St_1/2026_13 | 111,35 vrátane DPH |
č.54/13 z 21.8.2013 | 12.1.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640001 | ETEL s.r.o. Masarykova 2717/10, 080 01 Prešov |
52228924 | Teplo_Pop_1-3/2026_1 | 14760,00 vrátane DPH |
č. 146/141/2020 z 4.3.2021+ dodatok č. 1 z 30.10.2024 | 02.1.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640031 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | Teplo VS_12/2025_ Ži_31 | 4614,73 vrátane DPH |
253/141/2024 z 17.12.2024 | 23.1.2026 | 03.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 12/2025, 1/2026_16 | 348,83 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 12.1.2026 | 22.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640056 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel.,internet 1/2026_56 | 324,33 vrátane DPH |
Dohoda o volit.volacom programe Bussiness partner z 1.8.2005 | 06.2.2026 | 09.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_12/2025_20 | 21186,00 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 13.1.2026 | 11.12.2025 | 12.2.2026 | |
| 1412640072 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výpl.soc.dávok_1/2026_72 | 21014,00 vrátane DPH |
Dod.č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 13.2.2026 | 14.01.2026 | 18.3.2026 | |
| 1412640039 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Skartácia_poplatok_39 | 83,64 vrátane DPH |
71/2025 z 21.11.2025 | 30.1.2026 | 03.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový priečinok 12/2025_25 | 25,00 vrátane DPH |
č.128/2004 | 16.1.2026 | 22.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640070 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový priečinok 1/2026_70 | 25,00 vrátane DPH |
č.128/2004 | 13.2.2026 | 20.02.2026 | 18.3.2026 | |
| 1412640011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Popl. za sprac.PPU v elektron.forme 12/2025_11 | 4,00 vrátane DPH |
Schválená žiadosť zo dňa 2.1.2015 | 09.1.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640071 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Popl. za sprac.PPU v elektron.forme 1/2026_71 | 3,04 vrátane DPH |
Schválená žiadosť zo dňa 2.1.2015 | 13.2.2026 | 20.02.2026 | 18.3.2026 | |
| 1412640055 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,drob.nákup,autoum._4592455358_55 | 1014,03 vrátane DPH |
č.002863/73180/2004 z 24.6.2004 | 05.2.2026 | 16.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640032 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,drob.nákup_4592447692_32 | 129,04 vrátane DPH |
č.002863/73180/2004 z 24.6.2004 | 26.1.2026 | 28.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640004 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,autoumývareň/4592438830_4 | 500,90 vrátane DPH |
č.002863/73180/2004 z 24.6.2004 | 08.1.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640048 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
Zml. o vym.pohľ.štátu č.1/2019_ÚPSVR KE z 18.2.19 | 04.2.2026 | 22.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640021 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,89 vrátane DPH |
Zml. o vym.pohľ.štátu č.1/2019_ÚPSVR KE z 18.2.19 | 14.1.2026 | 02.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640063 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
35683929 | Odbor.prehliadka výťahu_St,Ži,Pop_63 | 450,00 vrátane DPH |
65/2025 z 4.11.2025 | 11.2.2026 | 20.02.2026 | 18.3.2026 | |
| 1412640066 | Energie2, a.s. Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava |
46113177 | Fa za dodávku plynu_St/2_2/2026_66 | 17,00 vrátane DPH |
190/OVS/2025 | 13.2.2026 | 16.02.2026 | 18.3.2026 | |
| 1412640006 | Energie2, a.s. Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava |
46113177 | Fa za dodávku plynu_St/2_1/2026_6 | 17,00 vrátane DPH |
190/OVS/2025 | 08.1.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640065 | Energie2, a.s. Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava |
46113177 | Fa za dodávku plynu_St/1_2/2026_65 | 2609,00 vrátane DPH |
190/OVS/2025 | 13.2.2026 | 16.02.2026 | 18.3.2026 | |
| 1412640005 | Energie2, a.s. Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava |
46113177 | Fa za dodávku plynu_St/1_1/2026_5 | 2609,00 vrátane DPH |
190/OVS/2025 | 08.1.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640067 | Energie2, a.s. Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava |
46113177 | Fa za dodávku plynu_Kr_2/2026_67 | 5,00 vrátane DPH |
190/OVS/2025 | 13.2.2026 | 16.02.2026 | 18.3.2026 | |
| 1412640007 | Energie2, a.s. Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava |
46113177 | Fa za dodávku plynu_Kr_1/2026_7 | 5,00 vrátane DPH |
190/OVS/2025 | 08.1.2026 | 15.01.2026 | 12.2.2026 | |
| 1412640003 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | FA k PP18786 uhr.31.12.2025 2.kredit St_3 | 1200,00 vrátane DPH |
č.4737/2012 zo 14.12.2012 | 05.1.2026 | 31.12.2025 | 12.2.2026 | |
| 1412640030 | Regnum Bavaria s.r.o 141 Nerudova 14, 040 01 Košice |
36174823 | El.en., údržba VS_12/2025_ Ži_30 | 195,08 vrátane DPH |
253/141/2024 z 17.12.2024 | 23.1.2026 | 03.02.2026 | 12.2.2026 |