Faktúry 2022 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1222240002   MUDr. Bobčák Peter, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
47495111  Posudky  118,49 € 
vrátane DPH
    03.01.2022  12.01.2022 
1222240125   MUDr. Bobčák Peter, APB .r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
47495111  Posudky  160,31 € 
vrátane DPH
    01.07.2022  13.07.2022 
1222240136   MUDr. Baroková Beata, BEABMED s.r.o.
Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
47587105  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti  83,64 € 
vrátane DPH
    07.07.2022  28.07.2022 
1222240011   MUDr. Baroková Beata, BEABMED s.r.o.
Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
47587105  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti   118,49 € 
vrátane DPH
    07.01.2022  12.01.2022 
1222240192   MUDr. Androvičová Anna, CAREN s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
45899649  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti  55,76 € 
vrátane DPH
    03.10.2022  13.10.2022 
1222240128   MUDr. Androvičová Anna, CAREN s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
45899649  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti  62,73 € 
vrátane DPH
    04.07.2022  13.07.2022 
1222240004   MUDr. Androvičová Anna, CAREN s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
45899649  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti  41,82 € 
vrátane DPH
    03.01.2022  12.01.2022 
1222240140   MEDICOOP, s.r.o.
Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš
36438162  Lekárske nálezy  453,05 € 
vrátane DPH
    11.07.2022  28.07.2022 
1222240083   MAJSTER FAJKA, s..o.
Priemyselná 4412, 031 01 Liptovský Mikuláš
52488403  Hygienická malovka priestorov budovy   3470,22 € 
bez DPH
  OV2022005  21.04.2022  28.04.2022 
1222240193   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2022  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    05.10.2022  13.10.2022 
1222240174   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu 9/2022  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    05.09.2022  13.09.2022 
1222240153   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.08.2022  12.08.2022 
1222240131   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    06.07.2022  13.07.2022 
1222240112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  2 590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.06.2022  10.06.2022 
1222240092   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    04.05.2022  13.05.2022 
1222240074   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 4/2022  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    04.04.2022  12.04.2022 
1222240051   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 3/2022  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    03.03.2022  15.03.2022 
1222240033   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2022  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    02.02.2022  09.02.2022 
1222240021   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu 2021  1442,35 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    14.01.2022  27.01.2022 
1222240013   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 1/2021  1075,44 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2020    10.01.2022  12.01.2022 
1222240238   Magna energia , a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2022  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    05.12.2022  08.12.2022 
1222240219   Magna energia , a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2022  2590,75 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    04.11.2022  14.11.2022 
1222240133   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Nedoplatok vodné a stočné  12,61 € 
bez DPH
Zmluva č. 16752015    08.07.2022  13.08.2022 
1222240016   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie za zrážky 2021  4,39 € 
bez DPH
Zmluva č. 16752015    10.01.2022  12.01.2022 
1222240017   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie vodné stočné 2021  292,27 € 
bez DPH
Zmluva č. 16752015    10.01.2022  12.01.2022 
1222240207   KOMMED, s.r.o.
Nábrežie 4. apríla1868/18, 031 01 Liptovský Mikuláš
50171020  Vypís zo zdravotnej dokumentácie  153,34 € 
vrátane DPH
    14.10.2022  26.10.2022 
1222240012   KOMMED, s.r.o.
Nábrežie 4. apríla 1868/18, 031 01 Liptovský Mikuláš
50171020  Vypásanie lekárskeho nálezu na účely konania vo veciach kompenzácií  202,13 
vrátane DPH
    10.01.2022  12.01.2022 
1222240029   Kids HealthaServices, s.r.o.
Lesnícka 396/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
47998768  Vypísanie lekárskych návrhov 2021  55,76 € 
vrátane DPH
    25.01.2022  09.02.2022 
1222240052   JAZMED, s.r.o.
Telgárt 294, 976 73
36648787  Vystavenie lekárskeho nálezu vo veciach kompenzácie  257,89 € 
vrátane DPH
    03.03.2022  25.03.2022 
1222240031   Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o.
1. mája 80,031 01 Liptovský Mikuláš
31609279  Vodárenské práce a materiál  3111,69€ 
bez DPH
Dohoda o urovnaní č. 409/122/2021    27.01.2022  09.02.2022 
1222240232   GRAM SLOVAKIA, s.r.o.
Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina
50517121  Hasiaci prístroj  75,50 € 
bez DPH
  OV2022039  01.12.2022  08.12.2022 
1222240171   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis SMV BL 079 KU  295,68 € 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2022024  25.08.2022  07.09.2022 
1222240154   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV BL 079KU  1079,02 e 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2022020  03.08.2022  12.08.2022 
1222240146   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV BL 601 KV  341,13 € 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2022016  14.07.2021  28.07.2022 
1222240145   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV BL 225KU  279,41 € 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2022017  14.07.2022  28.07.2022 
1222240144   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV LM 259 BJ  802,51 € 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2022015  14.07.2022  28.07.2022 
1222240126   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV LM 259 BJ  361,98 € 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2022014  01.07.2022  13.07.2022 
1222240108   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Sezónne prezutie + výmen oleja na SMVLM 621 BN  152,60 € 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2022012  30.05.2022  10.06.2022 
1222240103   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies + oprava  58,51 € 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2022010  20.05.2022  30.05.2022 
1222240097   FINAL-CD, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies  30,00 € 
bez DPH
RD 97/OVS/2021  OV2022008  06.05.2022  13.05.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť