Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222440061 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 02/2024 - nedoplatok | 2066,54 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 01/2024 - nedoplatok | 2216,52 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 12/2023 - nedoplatok | 2389,06 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka elektrickej energie 03/2024 - nedoplatok | 1897,89 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektriny za r. 2023 (garáže) | 39,6 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440092 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 277,73 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440083 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 400,31 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 178,13 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | ||
1222440059 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 402,84 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 209,47 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222340038 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 369,69 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440022 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 89,72 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.01.2024 | 26.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440002 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 30,96 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440034 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440082 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 03/2024 | 1560 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440056 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 02/2024 | 1638 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440036 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 01/2024 | 1716 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440004 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
53849531 | služby informátora 12/2023 | 1482 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440089 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2024 | 104,21 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2024 | 100,54 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2023 | 85,39 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440070 | Žilinský samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina |
37808427 | Vyúčtovanie služieb za r. 2023 - nedoplatok | 5391,22 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2019-552/122/01, zo dňa 01.01.2019 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440008 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vyúčtovanie vodné - stočné (16.06. - 31.12.2023) | 134,84 bez DPH |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odopadových vôd 16752015 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440080 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440035 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2024 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2023 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
122244084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2024 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 05.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 01/2024 | 3,36 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | 13.3.2024 | |
1222440007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 12/2023 | 1,92 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 8.2.2024 | |
1222440085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 03/2024 | 3,04 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 02/2024 | 2,72 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 12.4.2024 | |
1222440095 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku na disk (BT946EN) | 50,44 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024020, zo dňa 18.04.2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 |
1222440094 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies (LM259BJ) | 30 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024022, zo dňa 18.04.2024 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 |
1222440054 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla LM621BN | 112,32 bez DPH |
RD 97/OVS/2021 | OV2024007, zo dňa 05.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 |
1222440093 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 13.5.2024 | |
1222440069 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 02/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 12.4.2024 |