
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222540208 | Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby, s.r.o. Iľanovská cesta 512/8, 032 02 Závažná Poruba |
51871939 | obložené chlebíčky (80 ks) - akcia "Raňajky so zástupcami miest a obcí" | 120 vrátane DPH |
IN 065/2023 - Zásady pre hospodárenie s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540207 | Ivan Močarník Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš |
41327462 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. ruč. spotrebičov a el. náradia | 1499,3 bez DPH |
OV2025056, zo dňa 07.08.2025 | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540203 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2025 - nedoplatok | 101,28 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 09.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2025 | 139,07 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2025 | 1,60 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 248,47 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540206 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, ČR |
26805413 | Výroba pečiatok a štočkov (5 ks štočkov, 4 ks razítok) | 81,62 vrátane DPH |
OV2025058, zo dňa 04.09.2025 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540196 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540198 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540197 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540195 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 082025 | 1268,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540200 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 322,50 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540199 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 09/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540189 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 814,49 bez DPH |
OV2025049, zo dňa 28.07.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
1222540192 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (3x) | 20,91 vrátane DPH |
01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | ||
1222540193 | MUDr. Černáková Mária Jánošíkovo nábrežia 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
37977687 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | ||
1222540191 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (3x) | 20,91 vrátane DPH |
01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | ||
1222540190 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (1x) | 6,97 vrátane DPH |
01.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | ||
1222540182 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (12x) | 83,64 vrátane DPH |
13.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
1222540183 | AKcare, s.r.o. Hradná 529/9, 033 01 Liptovský Hrádok |
36428841 | Vystavenie lekárskych posudkov (12x) | 83,64 vrátane DPH |
13.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
1222540186 | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 03101 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskych posudkov (4x) | 27,88 vrátane DPH |
11.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
1222540176 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 vrátane DPH |
12.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
1222540179 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 150 ks, osviežovač vzduchu spray 300 ml 30 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, tekuté mydlo 5 L 5 ks, WC blok 55 g 50 ks, vrecia do koša 50 ks | 398 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025054, zo dňa 04.08.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 |
1222540174 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 07/2025 - nedoplatok | 134,51 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | |
1222540188 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
06.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
1222540187 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla BL 225 KU | 560,03 bez DPH |
OV2025050, zo dňa 28.07.2025 | 21.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | |
1222503837 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program "Operátor výroby" (18 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 28.07.-25.08.2025 | 19560 vrátane DPH |
RD 94/OAOTP/2025 | 25/22/54O/1 | 09.09.2025 | 24.09.2025 | 30.9.2025 |
1222540175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2025 | 95,67 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540184 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | sťahovanie nábytku z kancelárií ÚPSVaR Lipt. Mikuláš | 218,64 bez DPH |
OV2025048, zo dňa 28.07.2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 154,60 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540180 | TERZO, s.r.o. 031 01 Liptovský Trnovec 213 |
46409149 | výmena podlahovej krytiny v budove ÚPSVaR Lipt. Mikuláš ˇkanc. č. 212, 215, 410, 413 a 415) | 4838 bez DPH |
OV2025055, zo dňa 07.08.2025 | 14.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540178 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT 946 EN | 290,80 bez DPH |
OV2025044, zo dňa 10.07.2025 | 15.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540162 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu, vyprostenie osôb z kabínky za 06-07/2025 | 140 bez DPH |
OV2025030, zo dňa 02.06.2025 | 01.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540163 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 07/2025 | 1458,55 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540164 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 372,05 bez DPH |
OV2025047, zo dňa 17.07.2025 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540165 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 373,34 bez DPH |
OV2025046, zo dňa 17.07.2025 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540168 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
1222540170 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 |