Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222540066   Rope Solution s.r.o.
Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš
55790755  čistenie fasády od plesne a usadenín na budove UPSVaR Lipt. Mikuláš  600 
vrátane DPH
  OV2025009, zo dňa 12.03.2025  14.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1222540015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok   25,85 
bez DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    15.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 12/2024 - nedoplatok  1957,47 
bez DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    15.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540010   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2025  1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     08.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540030   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 02/2025   1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540053   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 03/2025   1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540077   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 04/2025   1475 
bez DPH
202/OVS/2024, P 1463/2024     03.04.2024  14.04.2025  7.5.2025 
1222540012   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025  920,75 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540041   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025 - nedoplatok  73,02 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024     14.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540011   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 01/2025, garáže  18,96 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540032   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 02/2025   920,75 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540031   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 02/2025, garáže   18,96 
bez DPH
RD5361/2024, 322/OVS/2024     05.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540059   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 03/2025   920,72 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540054   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 03/2025, garáže   18,96 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540078   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 04/2025   670,62 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540076   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 04/2025, garáže   18,96 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540074   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks)  320 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022   OV2025010, zo dňa 12.03.2025  03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540042   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 01/2025  1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     14.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540065   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 02/2025   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     14.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1222540087   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2025   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     15.04.2024  29.04.2025  7.5.2025 
1222540016   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 12/2024   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR     16.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540050   EMPORO, s.r.o.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
44562195  kovový kôš s popolníkom, 2 ks  250 
bez DPH
  OV2025007, zo dňa 25.02.2025  03.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540025   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok   130 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania     31.01.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Mimozáručný servis systému EZS  209,4 
bez DPH
  OV2025014, zo dňa 02.04.2025  17.04.2025  29.04.2025  7.5.2025 
1222540068   AZ pneu s.r.o.
Polianky 17, 841 01 Bratislava
44912951  nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU  575,61 
bez DPH
  OV2025012  19.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1222540008   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36572441  nedoplatok zrážky - nedoplatok 07-12/2024  16,32 
bez DPH
zmluva č. 1675/2015    09.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540088   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia)  0,26 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022  OV2025013, zo dňa 17.03.2025  16.04.2025  29.04.2025  7.5.2025 
1222540083   LES-STROJ s.r.o.
Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
51088126  oprava motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN  254,02 
bez DPH
  OV2025020, zo dňa 11.04.2025  17.04.2025  22.04.2025  7.5.2025 
1222540084   LES-STROJ s.r.o.
Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
51088126  oprava motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ  359,02 
bez DPH
  OV2025018, zo dňa 08.04.2025  17.04.2025  22.04.2025  7.5.2025 
1222540063   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu - nastavenie šachtových dverí  127 
bez DPH
165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR   OV2025008, zo dňa 05.03.2025  13.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
122250090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  183,54 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    17.04.2025  29.04.2025  7.5.2025 
1222540079   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  488,39 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     03.04.2025  14.04.2025  7.5.2025 
1222540067   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  80 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    17.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
1222540056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  275,88 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     05.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
1222540043   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  288,38 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    18.02.2025  26.02.2025  10.3.2025 
1222540029   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  305,32 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     04.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540019   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  71,03 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    17.01.2025  27.01.2025  12.2.2025 
1222540003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  207,63 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     03.01.2025  15.01.2025  12.2.2025 
1222540028   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 01/2025  105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020     04.02.2025  10.02.2025  10.3.2025 
1222540052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 02/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.03.2025  14.03.2025  1.4.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť