
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540116 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | výroba a osadenie mreží pod hlavné schodište budovy UPSVaR LM | 150,55 bez DPH |
OV2025028, zo dňa 20.05.2025 | 29.05.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540064 | ABEJA s.r.o. Priemyselná 4725/40, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45987190 | vypracovanie stavebného zámeru - Rekonštrukcia soc. zariadení v budove UPSVaR Lipt. Mikuláš | 1447,15 bez DPH |
OV2025006, zo dňa 18.02.2025 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540117 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | výmena žiarovky+ práca (LM259BJ) | 38 bez DPH |
OV2025031, zo dňa 02.06.2025 | 03.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540180 | TERZO, s.r.o. 031 01 Liptovský Trnovec 213 |
46409149 | výmena podlahovej krytiny v budove ÚPSVaR Lipt. Mikuláš ˇkanc. č. 212, 215, 410, 413 a 415) | 4838 bez DPH |
OV2025055, zo dňa 07.08.2025 | 14.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540207 | Ivan Močarník Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš |
41327462 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. ruč. spotrebičov a el. náradia | 1499,3 bez DPH |
OV2025056, zo dňa 07.08.2025 | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540125 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | vodorovné dopravné značenie ma parkovisku pri garážach UPSVaR LM | 359,43 bez DPH |
OV2025029, zo dňa 20.05.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540007 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36572441 | vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 07-12/2024 | 455,69 bez DPH |
zmluva č. 1675/2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540263 | Vlajky s.r.o. Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok |
55323952 | Vlajka SR 100x150 cm a Vlajka EU 100x150 | 32 bez DPH |
OV2025084 zo dňa 2.12.2025 | 4.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540098 | Branislav Požár - BP Elektrik Nanterská 1680/17,010 08 Žilina |
56403003 | úprava žiarivkových svietidiel na LED svietidlá v budove UPSVaR LM, 1. poschodie, prízemie, chodba, vrátane inštalačného materiálu a dopravy | 3001,57 bez DPH |
OV2025016, zo dňa 07.04.2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 122540255 | Golderien Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby pre ÚPSVR LM a LH za 11/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022 | 2.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540020 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2024 | 1846,28 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540233 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540212 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 09/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540196 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 08/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540168 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540142 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540122 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540112 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2025 | 48070408 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 16.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540035 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja (1 ks,) + poštovné, balné | 185 bez DPH |
OV2025002, zo dňa 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540223 | C&D Mati s.r.o. Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
56413491 | tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 621 BN, BL 601 KV) | 250 vrátane DPH |
OV2025066, zo dňa 10.10.2025 | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540235 | C&D Mati s.r.o. Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
56413491 | tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 259 BJ) | 125 vrátane DPH |
OV2025076, zo dňa 29.10.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540184 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | sťahovanie nábytku z kancelárií ÚPSVaR Lipt. Mikuláš | 218,64 bez DPH |
OV2025048, zo dňa 28.07.2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 12/2024 | 2,24 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 09.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540242 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 10/2025 | 2,72 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 10.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 09/2025 | 2,08 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540202 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 08/2025 | 1,60 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 07/2025 | 2,40 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 06/2025 | 1,28 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 05/2025 | 2,40 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 09.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1222540109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 04/2025 | 1,6 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 12.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222340038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 03/2025 | 1,44 bez DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 02/2025 | 2,08 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540034 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 01/2025 | 2,08 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540264 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2025 | 1,92 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011 | 8.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540002 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 12/2024 | 1235,01 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540230 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 10/2025 | 1014,64 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540210 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 09/2025 | 1331,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 06.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 |