Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
122540255   Golderien Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby pre ÚPSVR LM a LH za 11/2025  2068,58 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022    2.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540274   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM   293,40 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    17.12.2025  29.12.2025  14.1.2026 
1222540273   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava SMV LM 259BJ  1631,66 
bez DPH
134/OVS/2025  OV2025085  16.12.2025  29.12.2025  14.1.2026 
1222540272   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné služby za 11/2025  131,57 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinku 31/2021/PK zak. ORaP    12.12.2025  17.01.2026  14.1.2026 
1222540271   MUDRr. Marta Voštináková
Nábrežie 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Vystavenie lekársky ch posudkov (6x)  41,82 
vrátane DPH
    12.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540270   MUDRr. Marta Voštináková
Nábrežie 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Vystavenie lekárskych posudkov (6x)  41,82 
bez DPH
    12.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540269   PeDeCom s.r.o.
Priehradná 470/9, 03101 Liptovský Mikuláš
45672491  Preloženie pohybového snímača (pred veľkou zasadačkou)  101,54 
bez DPH
  OV2025086 zo dňa 11.12.2025  11.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540268   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 11/2025 - vyúčtovanie, nedoplatok  169,4 
bez DPH
RD322/OVS/2024, 5361/2024    10.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540267   Mgr.Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Poskytovanie služieb mediácie (6x)  285 
vrátane DPH
RD 266/122/2024  3/2025/SPODaSK   9.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540266   Mgr.Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Poskytovanie služieb mediácie (8x)  382,40 
vrátane DPH
RD 266/122/2024  1/2025/SPODaSK   9.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540265   Mgr.Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Poskytovanie služieb mediácie (10x)  475 
vrátane DPH
RD 266/122/2024  2/2025/SPODaSK   9.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540264   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2025  1,92 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011    8.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540263   Vlajky s.r.o.
Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok
55323952  Vlajka SR 100x150 cm a Vlajka EU 100x150  32 
bez DPH
  OV2025084 zo dňa 2.12.2025  4.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540262   Rope Solution s.r.o.
Štefániková 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš
55790755  Oprava poškodenej strešnej krytiny (čistenie a sušenie strechy, materiál, Lanový prístup + vysokozdvižná plošina)  2730 
vrátane DPH
  OV2025083 zo dňa 1.12.2025  4.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540261   Golderien Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Hygienický materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo...)  844 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022  OV2025082 zo dňa 24.11.2025  4.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540259   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 11/2025  105,51 
bez DPH
7/2020    4.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540258   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  370,46 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    3.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540257   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2025 garáže   18,96 
bez DPH
RD322/OVS/2024, 5361/2024    3.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540256   MAGMA ENERGIA a.s.
Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 12/2025  677 
bez DPH
RD322/OVS/2024, 5361/2024    3.12.2025  15.12.2025  13.1.2026 
1222540253   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL225KU  29,80 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025081, zo dňa 18.11.2025  25.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540252   HASMAT LM s.r.o.
Tehliarska 311/1, 031 05 Liptovský Mikuláš
50150693  kontrola protipožiarnych zariadení, tlakové skúšky, vypracovanie správy o kontrole, štítky, doprava  107 
bez DPH
  OV2025080, zo dňa 13.11.2025  21.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540251   SecuTech s.r.o.
Priebežná 486/5, 031 04 Liptovský Mikukáš
47550384  LED reflektor, elektroinštalačné práce  49,52 
bez DPH
  OV2025079, zo dňa 12.11.2025  18.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540250   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  231,62 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     17.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540249   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup 4 ks pneumatík, prezutie (LM259BJ)  314,00 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025072, zo dňa 17.10.2025  17.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540248   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, AA629SC  70,00 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025071, zo dňa 17.10.2025 a OV2025078, zo dňa 11.11.2025  17.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540247   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík (BT946EN)  70,00 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025070, zo dňa 17.10.2025 a OV2025077, zo dňa 11.11.2025  17.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540246   TATRAMEDIK, s.r.o.
Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
45597669  Vystavenie lekárskych posudkov (19x)   132,43 
vrátane DPH
    14.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540245   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2025  130,37 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP     13.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540244   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies, servis motorového vozidla BL225KU   251,30 
bez DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV2025063, zo dňa 03.10.2025 a OV2025064, zo dňa 09.10.2025  11.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540243   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 10/2025 - nedoplatok   227,85 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024    11.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540242   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu typu U 10/2025   2,72 
vrátane DPH
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011     10.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1222540240   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup 4 ks pneumatík, prezutie (BL601KV)  581,30 
bez DPH
  OV2025065, zo dňa 09.10.2025  06.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540239   SELV s.r.o.
Nová 314, 032 02 Závažná Poruba
36676641  servisné práce výťahov, revízia výťahu  60 
bez DPH
  OV2025073, zp dňa 21.10.2025  06.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540238   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 112025, garáže   18,96 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024     05.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540237   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 11/2025  677,00 
bez DPH
RD 5361/2024, 322/OVS/2024     05.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540236   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  482,74 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540235   C&D Mati s.r.o.
Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš
56413491  tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 259 BJ)   125 
vrátane DPH
  OV2025076, zo dňa 29.10.2025  04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540234   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2025   105,51 
bez DPH
Zmluva 7/2020    04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540233   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2025   2068,58 
bez DPH
Zmluva č. 455/OVS/2022    04.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
1222540231   INVIZO s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka a skúška systému EZS - PSN  260 
bez DPH
  OV2025074, zo dňa 22.10.2025  03.11.2025  07.11.2025  8.12.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť