
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292240116 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1523,03 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | |
1292240119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2022 Petofiho Lučenec | 1548,04 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | |
1292240345 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 10/2022 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.11.2022 | 07.11.2022 | |
1292240285 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 8/2022 | 1577,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 08.09.2022 | 16.09.2022 | |
1292240220 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 6/2022 | 1577,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | |
1292240180 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 5/2022 | 1577,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | |
1292240121 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2022 | 1584,31 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.04.2022 | 19.04.2022 | |
1292240082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 2/2022 Petofiho Lučenec | 1600,75 vrátane DPH |
Zml. 82/OVS/2022 | 08.03.2022 | 18.03.2022 | |
1292240277 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 8/2022 | 1641,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.09.2022 | 09.09.2022 | |
1292240211 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 6/2022 | 1641,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | |
1292240107 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina |
42215617 | strážna služba Fiľakovo 3/2022 | 1642,20 bez DPH |
Zmluva č.403/129/2019 | 04.04.2022 | 08.04.2022 | |
1292240111 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöfiho, Lučenec 3/2022 | 1648,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 187/129/2021 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | |
1292240020 | SWAN, a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
35680202 | telefonne poplatky 12/2021 | 1673,34 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 13.01.2022 | 18.01.2022 | |
1292240006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2021 | 1710,08 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | |
1292240085 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2022 | 1714,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.03.2022 | 18.03.2022 | |
1292240393 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | |
1292240346 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | |
1292240307 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | |
1292240282 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | |
1292240244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 02.08.2022 | 04.08.2022 | |
1292240206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | |
1292240179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.06.2022 | 08.06.2022 | |
1292240141 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | |
1292240112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | |
1292240075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.03.2022 | 11.03.2022 | |
1292240044 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2022 | 1739,97 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.02.2022 | 14.02.2022 | |
1292240222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1759,74 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 12.07.2022 | 15.07.2022 | |
1292240016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2021 | 1813,37 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | |
1292240138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 04.05.2022 | 12.05.2022 | |
1292240106 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 4/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 04.04.2022 | 08.04.2022 | |
1292240071 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | |
1292240039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 02.02.2022 | 04.02.2022 | |
1292240007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2022 | 1832,30 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 07.01.2022 | 12.01.2022 | |
1292240300 | Peter Salaj 985 22 Točnica 42 |
54532159 | odstránenie montážnej jamy na parkovisku | 1850,00 bez DPH |
Obj.55/2022 | 22.09.2022 | 27.09.2022 | |
1292240021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo doúčtovanie za r.2021 | 1891,66 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 14.01.2022 | 18.01.2022 | |
1292240011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2021 Petőfiho Lučenec | 2024,50 vrátane DPH |
Zml. 365/OVS/2021 | 11.01.2022 | 18.01.2022 | |
1292240051 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1/2022 Petofiho Lučenec | 2044,74 vrátane DPH |
Zml. 365/OVS/2021 | 08.02.2022 | 14.02.2022 | |
1292240389 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 11/2022 | 2185,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.158/OVS/2022 | 30.11.2022 | 13.12.2022 | |
1292240057 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2022 | 2212,72 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 11.02.2022 | 22.02.2022 | |
1292240328 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 9/2022 | 2236,20 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.10.2022 | 24.10.2022 |