
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 7/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.7.2025 vo výške 9 078,68 Eur | 9078,68 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.08.2025 | 11.07.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540254 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 8/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.8.2025 vo výške 11 274,- Eur | 11274,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 05.09.2025 | 13.08.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 9/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.9.2025 vo výške 11 188,- Eur | 11188,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.10.2025 | 11.09.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540128 | SPO - Ba s.r.o. Jadranská 14, 841 01 Bratislava |
47995947 | práškový hasiaci prístroj | 46,72 vrátane DPH |
Obj.22/2025, 787 | 22.04.2025 | 22.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540219 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 | prehodenie,vyvažovanie kolies | 37,00 vrátane DPH |
Obj.35/2025 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1292540260 | SIGNAL-CODE s.r.o. Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec |
45697515 | prenájom plošiny-oprava budova Petöfiho LC | 24,60 vrátane DPH |
Obj.46/2025 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 1292540032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk, 4ks pneumatiky | 366,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.3/2025 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 |
| 1292540325 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk, 4ks pneumatiky,uskladnenie | 536,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.51/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540326 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk,celoročné uskladnenie | 196,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.134/OVS/2025 | Obj.62/2025 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 1.12.2025 |
| 1292540211 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Sklabinská 20, 83106 Bratislava |
44855206 | prezutie pneumatík, vyváženie | 50,00 vrátane DPH |
Obj.34/2025 | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1292540296 | Roman Sýkora Zlievarenská 2284/20, 94501 Komárno |
47856700 | profylaktický servis klimatizácie 13ks | 845,00 bez DPH |
Obj.44/2025 | 17.10.2025 | 22.10.2025 | 6.11.2025 | |
| 2025/272982 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava IČO: 46 279 610 Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt "Pripravený na prácu v priemysle" vzdelávací program Operátor výroby | 15960,00 € bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/29/54O/96 | 16.10.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1292540068 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2025 | 159,90 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540069 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditačný poplatok r.2025-dobropis | -159,90 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540045 | Najlekáreň s.r.o. SNP 1235/4, 97201 Bojnice |
46670165 | rýchlovarné kanvice | 120,55 vrátane DPH |
Obj.6/2025 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540213 | chemart s.r.o. Malinovská 75/142, 900 28 Zálesie |
35850671 | saponát na riad gélový | 68,40 vrátane DPH |
Obj.40/2025 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 1292540060 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,príprava na STK, STK | 836,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.9/2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 |
| 1292540066 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 344,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.14/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540065 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1208,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.16/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540064 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1445,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11,13/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540063 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1583,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.10,15/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540058 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.02.2025 | 21.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540121 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540152 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 4/2025 | 3561,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.05.2025 | 06.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1292540023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie | 5225,99 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Poltár-vyúčtovanie | 1374,53 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Fiľakovo | 1112,35 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Fiľakovo | 431,02 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Petöfiho Lučenec | 2555,05 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC 1- 10/2025 vyúčtovanie | 851,43 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1292540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540279 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 10/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
| 1292540309 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 11/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1292540040 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 2/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540074 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 3/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540103 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 4/2025 | 919,67 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1292540134 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 5/2025 | 919,67 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 3.6.2025 | |
| 1292540168 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 6/2025 | 919,67 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 20.6.2025 |