
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292540040 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 2/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540039 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 2/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540038 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 05.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 864,99 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540033 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 380,25 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 27.2.2025 | |
| 1292540030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540029 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 450,77 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.01.2025 | 28.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2024 LC | -4,38 bez DPH |
Zmluva | 15.01.2025 | 30.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540025 | LUKAMED, s.r.o. Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec |
36649112 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Poltár-vyúčtovanie | 1374,53 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 1-12/2024 Lehára, Lučenec-vyúčtovanie | 5225,99 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Petöfiho Lučenec | 2555,05 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Fiľakovo | 1112,35 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2024 Fiľakovo | 431,02 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540018 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2024 | 2498,21 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2024 | 509,60 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540016 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 632,03 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540015 | LIVANMED, s.r.o. V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec |
46423575 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540014 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540013 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 12/2024 | 1174,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 10.01.2025 | 17.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540012 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 12/2024 | 1167,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 671,65 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 10.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 12/2024 | 8,16 bez DPH |
Žiadosť | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 1/2025 | 1385,51 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 1/2025 | 910,60 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 12/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.12.2024 vo výške 9 492,64Eur | 9492,64 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.01.2025 | 12.12.2024 | 3.2.2025 | |
| 1292540003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 1799,92 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1292540261 | JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor Stráž 223, 960 01 Zvolen |
42009766 | dobropis trov exekúcie | -73,80 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 18.9.2025 | |
| 2025/272982 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23 811 09 Bratislava IČO: 46 279 610 Lazaretská 23 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt "Pripravený na prácu v priemysle" vzdelávací program Operátor výroby | 15960,00 € bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/29/54O/96 | 16.10.2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 |
| 1292540096 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | montáž odvzdušňovacích ventilov | 424,97 vrátane DPH |
Obj.1/2025 | 19.03.2025 | 24.03.2025 | 30.3.2025 | |
| 1292540063 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1583,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.10,15/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |
| 1292540064 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | servis,údržba vozidla | 1445,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.11,13/2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | 30.3.2025 |