
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292540286 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
31359884 | medziobdobná odbor.prehliadka výťahu 10-12/25 | 184,50 vrátane DPH |
Obj.48/2025 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540284 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540283 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540281 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540280 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 10/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540279 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 10/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540278 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 9/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540277 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540276 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540275 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor B.Němcovej 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 26.09.2025 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | |
1292540274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 633,49 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540273 | R-STAVING PLUS s.r.o. Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec |
48212903 | vyhotovenie rozpočtu na akciu/budova Petöfiho LC/ | 70,00 bez DPH |
Obj.32-A/2025 | 19.09.2025 | 26.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540271 | JUDr. Jana Debnárová E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 55,23 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 19.09.2025 | 26.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540270 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 662,00 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540269 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2025 | 771,48 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 8/2025 LC | -3,96 bez DPH |
Zmluva | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540267 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540266 | FORAMED s.r.o. Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo |
47942061 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540265 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 8/2025 | 599,95 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540264 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540263 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.09.2025 | 23.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540272 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,92 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540262 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 8/2025 vyúčtovanie | 247,91 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540260 | SIGNAL-CODE s.r.o. Zvolenská cesta 31, 984 01 Lučenec |
45697515 | prenájom plošiny-oprava budova Petöfiho LC | 24,60 vrátane DPH |
Obj.46/2025 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540259 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 738,53 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540258 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 9/2025-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.9.2025 vo výške 11 188,- Eur | 11188,00 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.10.2025 | 11.09.2025 | 10.10.2025 | |
1292540257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 8/2025 | 6,40 bez DPH |
Žiadosť | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540256 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 8/2025 | 1179,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540255 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 8/2025 | 1173,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2025 | 114,09 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540252 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2025 | 85,56 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540251 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2025 | 3024,77 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540250 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Pet.LC,Fiľakovo 9/2025 | 1221,76 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540249 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba EE Lehára LC,Poltár 9/2025 | 928,84 vrátane DPH |
Zml.323/OVS/2024,322/OVS/2024 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540248 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 8/2025 | 1945,90 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540247 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1819,17 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | Obj.45/2025 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 |
1292540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2025 | 2693,98 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.09.2025 | 10.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540261 | JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor Stráž 223, 960 01 Zvolen |
42009766 | dobropis trov exekúcie | -73,80 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 18.9.2025 | |
1292540245 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 388,95 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 |